目 錄
第一部分:百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構成
第二部分:百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度部門(mén)決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分:百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項情況說(shuō)明。
八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分:名詞解釋
第一部分:百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)(概況
一、主要職能
(一)科技局本級的基本職能:
(1)擬訂全市創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。
(2)統籌推進(jìn)全市創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)我市重大科技決策咨詢(xún)制度建設。
(3)牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,研究多渠道增加科技投入的措施,推動(dòng)多元化科技投入體系建設,協(xié)調管理市級財政科技計劃(專(zhuān)項、基金等)并監督實(shí)施。
(4)擬訂本市基礎研究規劃、政策和標準并組織實(shí)施,組織協(xié)調本市基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng )新基地建設規劃并監督實(shí)施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實(shí)施,牽頭組織市級實(shí)驗室建設,推動(dòng)科研條件保障建設和科技資源開(kāi)放共享。
(5)組織申報國家、自治區級各類(lèi)科技計劃,編制市本級科技應用技術(shù)與開(kāi)發(fā)資金、科學(xué)事業(yè)費及其他科技專(zhuān)項經(jīng)費的預、決算并監督使用,組織重大項目的技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。
(6)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展的規劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。負責高新技術(shù)企業(yè)的培育,加大對各類(lèi)科技型企業(yè)的扶持力度,促進(jìn)我市科技創(chuàng )新主體的建設。
(7)牽頭全市技術(shù)轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合的相關(guān)政策措施并監督實(shí)施。指導科技成果的引進(jìn)和轉化,引導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
(8)統籌縣域科技創(chuàng )新體系建設,指導縣域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。
(9)負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,指導科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。組織實(shí)施本市創(chuàng )新調查和科技報告制度,指導全市科技保密工作。
(10)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。負責科技統計、科技信息工作;搞好科技干部的教育、再教育工作和各級各類(lèi)科技培訓,制定科普工作計劃,會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好科普工作,擬定科學(xué)傳播規劃、政策。
(11)擬訂科技對外交往與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)和各縣(市、區)對外科技合作與科技人才交流工作。
(12)負責引進(jìn)國內外智力工作。擬訂市級重點(diǎn)引進(jìn)外國專(zhuān)家、國內高端科技創(chuàng )新人才總體規劃、計劃并組織實(shí)施,建立國內外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和國內外專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機制。組織開(kāi)展對外和對港澳臺地區的科技交流與合作,負責科學(xué)技術(shù)引進(jìn)創(chuàng )新,統籌推進(jìn)科技招商工作,促進(jìn)科技資源在百色聚集;擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實(shí)施。
(13)負責推薦參加自治區科學(xué)技術(shù)獎、自治區人民政府友誼獎的有關(guān)組織工作。
(14)完成市委、市人民政府、自治區科技廳交辦的其他任務(wù)。
(15)職能轉變。圍繞貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、科教興百戰略、人才強市戰略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng )新制度和組織體系,加強宏觀(guān)管理和統籌協(xié)調,減少微觀(guān)管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng )新服務(wù)轉變,注重科技資源整體布局和區域創(chuàng )新協(xié)調發(fā)展,深入推進(jìn)科技計劃管理改革,建立公開(kāi)統一的市級科技管理平臺,減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。政府部門(mén)可委托項目管理專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展科技項目受理、評審、立項、過(guò)程管理、驗收等具體工作。對科研機構組建和調整事項不再進(jìn)行審核,重在加強規劃布局和績(jì)效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機制,建立健全以創(chuàng )新能力、質(zhì)量、貢獻、績(jì)效為導向的科技人才評價(jià)體系和激勵政策,統籌全市科技人才隊伍建設和引進(jìn)國外智力工作。
(二)百色市電子研究所的基本職能:
以礦產(chǎn)品的檢測分析為主,附帶一些建材、工業(yè)輔料的分析測定。面向百色市12個(gè)縣(區)和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面服務(wù)。
(三)百色市科技情報研究所的基本職能:
搜集、整理、加工與傳遞國內外各類(lèi)科技情報信息資料,開(kāi)展科技情報調研和技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)引進(jìn)與科技信息開(kāi)發(fā)利用。
主要工作任務(wù)與目標:抓好廣西科技文獻平臺百色服務(wù)站的建設與管理,為社會(huì )提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務(wù)和科技成果檢索、查新等服務(wù);抓好百色市生產(chǎn)力促進(jìn)中心建設,為本市中小企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),提高中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力和市場(chǎng)競爭能力,促進(jìn)科技與經(jīng)濟緊密結合;抓好科技情報調查研究和技術(shù)咨詢(xún),為我市各級政府科技政策的制定和科學(xué)決策提供科技信息支持和咨詢(xún)建議。
(四)百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所基本職能:
貫徹執行國家和自治區技術(shù)市場(chǎng)工作的方針、政策、法律法規的行政管理;認定、登記和管理各類(lèi)技術(shù)合同;對科技型民營(yíng)企業(yè)和技術(shù)貿易機構的審核認定與監督管理;組織協(xié)調和管理技術(shù)貿易活動(dòng)和科技企業(yè)及技術(shù)貿易情況的統計;協(xié)助有關(guān)部門(mén)對科技無(wú)形資產(chǎn)評估工作進(jìn)行管理和監督;查處技術(shù)貿易活動(dòng)中的違法行為;承辦上級主管部門(mén)交辦的其他事項;
二、部門(mén)決算單位構成
按照部門(mén)決算編報要求,納入百色市科學(xué)技術(shù)局2022年部門(mén)決算編報范圍的單位共4個(gè),包括百色市科學(xué)技術(shù)局本級和下屬3個(gè)預算單位,分別是百色市電子研究所、百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所、百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所。
第二部分:百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) 2022年度部門(mén)決算報表
表一:收入支出決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 938.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 850.39 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4.91 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 39 | 140.50 |
9 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 40 | 24.55 | |
10 | 0.00 | 十、節能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.51 | |
20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 52 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | |
本年收入合計 | 27 | 942.98 | 本年支出合計 | 58 | 1061.95 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.04 |
年初結轉和結余 | 29 | 207.61 | 年末結轉和結余 | 60 | 88.61 |
30 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||
總計 | 31 | 1150.60 | 總計 | 62 | 1150.60 |
表二:收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 942.98 | 938.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 731.42 | 726.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 330.50 | 328.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | |||
2060101 | 行政運行 | 243.99 | 243.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 12.55 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | |||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 73.96 | 73.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20602 | 基礎研究 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060201 | 機構運行 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 111.78 | 110.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | |||
2060501 | 機構運行 | 111.78 | 110.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | |||
20608 | 科技交流與合作 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 167.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2069901 | 科技獎勵 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 67.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 118.32 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政單位離退休 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
表三:支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 1061.95 | 706.43 | 355.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 850.39 | 494.87 | 355.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 328.76 | 278.03 | 50.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060101 | 行政運行 | 243.99 | 243.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 10.81 | 0.01 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 73.96 | 34.03 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20602 | 基礎研究 | 106.10 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060201 | 機構運行 | 106.10 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 8.11 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 8.11 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 131.53 | 110.74 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060501 | 機構運行 | 131.53 | 110.74 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20608 | 科技交流與合作 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 267.90 | 0.00 | 267.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069901 | 科技獎勵 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 167.90 | 0.00 | 167.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 118.32 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政單位離退休 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
表四:財政撥款收入支出決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 938.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 716.51 | 716.51 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 40 | 140.50 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 41 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、節能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 0.00 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 27 | 938.07 | 本年支出合計 | 59 | 928.07 | 928.07 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 0.31 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 0.31 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
總計 | 32 | 938.38 | 總計 | 64 | 938.38 | 938.38 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
|
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)05表 | |||||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 928.07 | 706.24 | 221.83 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 716.51 | 494.67 | 221.83 | |||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 328.75 | 278.02 | 50.73 | |||
2060101 | 行政運行 | 243.99 | 243.99 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 10.80 | 0.00 | 10.80 | |||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 73.96 | 34.03 | 39.93 | |||
20602 | 基礎研究 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | |||
2060201 | 機構運行 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | |||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 8.11 | 0.00 | 8.11 | |||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 8.11 | 0.00 | 8.11 | |||
20605 | 科技條件與服務(wù) | 110.62 | 110.62 | 0.00 | |||
2060501 | 機構運行 | 110.62 | 110.62 | 0.00 | |||
20608 | 科技交流與合作 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | |||
2069901 | 科技獎勵 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 140.50 | 140.50 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 118.32 | 118.32 | 0.00 | |||
2080501 | 行政單位離退休 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 61.80 | 61.80 | 0.00 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 22.19 | 22.19 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | |||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼
| 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數 |
301 | 工資福利支出 | 581.48 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 52.55 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 160.98 | 30201 | 辦公費 | 6.31 | 30701 | 國內債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 59.76 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 164.37 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 3.60 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績(jì)效工資 | 52.74 | 30205 | 水費 | 0.23 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 61.80 | 30206 | 電費 | 2.47 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 5.92 | 30207 | 郵電費 | 6.53 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 19.48 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 4.99 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.71 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 0.97 | 30211 | 差旅費 | 7.92 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 46.51 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.36 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 72.20 | 30215 | 會(huì )議費 | 1.40 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 1.02 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 43.48 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 22.19 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 6.53 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 2.44 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì )保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 16.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.16 | 0.00 | ||||
人員經(jīng)費合計 | 653.68 | 公用經(jīng)費合計 | 0.00 | 52.55 | ||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無(wú)數據。
|
表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開(kāi)09表 | |||||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本部門(mén)2022年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故本表無(wú)數據。
表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
公開(kāi)07表 | ||||||||||||
部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
預算數 | 決算數 | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | 小計 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | 公務(wù)用車(chē)運行費 | |||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 |
第三部分:百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門(mén)2022年度總收入 1150.60萬(wàn)元(其中本年收入942.98萬(wàn)元),較2021年度決算數1454.88萬(wàn)元, 減少304.28萬(wàn)元,下降20.91%。收入具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入 938.07萬(wàn)元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 1040.72萬(wàn)元,減少102.65萬(wàn)元,下降9.86%,主要原因:2021年度廣西科技廳撥付廣西百色河池市科技產(chǎn)業(yè)扶貧重大項目款260萬(wàn)。
2.政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬(wàn)元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 0.00萬(wàn)元,增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:本單位無(wú)此項收入。
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 0.00萬(wàn)元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元,增加0.00 萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:本單位無(wú)此項收入。
4.上級補助收入 0.00 萬(wàn)元,為上級部門(mén)當年撥付的資金。較2021年度決算數20.00萬(wàn)元,減少20.00 萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因:2021年度百色市科學(xué)技術(shù)局撥付廣西百色河池市科技產(chǎn)業(yè)扶貧重大項目款20萬(wàn)。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數 0.00萬(wàn)元,增加0.00 萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:本單位無(wú)此項收入。
6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元,增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:本單位無(wú)此項收入。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元,增加0.00 萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:本單位無(wú)此項收入。
8.其他收入4.91萬(wàn)元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數264.29萬(wàn)元,減少259.38萬(wàn)元,下降98.14%,主要原因:2021年度廣西科技廳撥付廣西百色河池市科技產(chǎn)業(yè)扶貧重大項目款260萬(wàn)。
9.使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,主要是單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余資金,主要為非財政撥款結余扣除結余分配后滾存的金額。 較2021年度決算數0.00萬(wàn)元,增加0.00 萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:本單位無(wú)此項收入。
10.年初結轉和結余207.61萬(wàn)元,為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數129.87萬(wàn)元增加77.74萬(wàn)元,增長(cháng)59.86%,主要原因:此項結余經(jīng)費主要為科技廳撥付的項目款,該項目根據進(jìn)度逐年付款。
(二)本部門(mén)2022年度總支出1150.60萬(wàn)元(其中本年支出1061.95萬(wàn)元),較2021年度決算數1454.88萬(wàn)元減少304.28萬(wàn)元,下降20.91%。支出具體情況如下:
1.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))850.39萬(wàn)元,主要用于:主要用于單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項財政工作任務(wù)、保障科技事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出,較2021年決算 1077.50萬(wàn)元減少227.11萬(wàn)元,下降21.08%,主要原因是:2022年減少了“藍火計劃”工作項目經(jīng)費以及財政未能撥付科學(xué)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)計劃項目費。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))140.50萬(wàn)元,主要用于單位按國家規定繳納的養老保險、職業(yè)年金、行政事業(yè)單位退休人員經(jīng)費的支出,較2021年決算 90.47萬(wàn)元增加50.03萬(wàn)元,增長(cháng)55.30%,主要原因是:撥付1名退休人員死亡撫恤金以及原退休人員公務(wù)員醫療補助費用從2022年起由衛生健康支出(類(lèi))科目列入此科目統計。
3.衛生健康支出(類(lèi))24.55萬(wàn)元,主要是根據自治區統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險,較2021年決算 32.50萬(wàn)元減少7.95萬(wàn)元,下降24.46%,主要原因是:原退休人員公務(wù)員醫療補助費用從2022年起不在列入此科目統計。
4.住房保障支出(類(lèi))46.51萬(wàn)元,主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金,較2021年決算 46.80萬(wàn)元減少0.29萬(wàn)元,下降0.62%,主要原因是:2022年在職人員減少。
結余分配0.04萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年決算0.09萬(wàn)元減少0.05 萬(wàn)元,下降55.56%,主要原因是:此項結余為銀行利息收入減去銀行手續費結余。
年末結轉和結余88.61萬(wàn)元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年決算207.52萬(wàn)元減少118.91 萬(wàn)元,下降57.30%,主要原因是:此項目主要為科技廳撥付項目款,項目根據實(shí)施進(jìn)度按比例撥付項目款。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度一般公共預算財政撥款支出938.38萬(wàn)元,較2021年度決算數1041.03萬(wàn)元,減少102.65萬(wàn)元,下降9.86% 。其中:基本支出706.24萬(wàn)元,項目支出221.83 萬(wàn)元。
百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為530.28萬(wàn)元,支出決算為938.38萬(wàn)元,完成年初預算的176.96%。
(1)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款)行政運行(項)年初預算為164.94 萬(wàn)元,支出決算為243.99萬(wàn)元,完成年初預算的147.93%。形成預決算差異原因是:根據財政編制預算要求,局本級年終績(jì)效獎勵未列入年初預算。
(2)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預算為10.94 萬(wàn)元,支出決算為10.80萬(wàn)元,完成年初預算的98.72%。形成預決算差異原因是:年底市本級財政調減部分基層活動(dòng)黨組織活動(dòng)預算經(jīng)費。
(3)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出(項)年初預算為24.68 萬(wàn)元,支出決算為73.96萬(wàn)元,完成年初預算的299.68%。形成預決算差異原因是:根據財政編制預算要求,局二層機構百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所年終績(jì)效獎勵未列入年初預算。
(4)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款) 機構運行(項)年初預算為68.33 萬(wàn)元,支出決算為106.03萬(wàn)元,完成年初預算的155.17%。形成預決算差異原因是:根據財政編制預算要求,局二層機構百色市電子研究所年終績(jì)效獎勵未列入年初預算。
(5)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項)年初預算為0.00 萬(wàn)元,支出決算為8.11萬(wàn)元,完成年初預算的100%。形成預決算差異原因是:技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費為百色市綜合性項目,不列入年初部門(mén)預算中。
(6)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款) 機構運行(項)年初預算為71.83 萬(wàn)元,支出決算為110.62萬(wàn)元,完成年初預算的154.00%。根據財政編制預算要求,局二層機構百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所年終績(jì)效獎勵未列入年初預算。
(7)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科技交流與合作支出(項)年初預算為8.00 萬(wàn)元,支出決算為8.00萬(wàn)元,完成年初預算的100.00%。此項目為科技活動(dòng)經(jīng)費,根據本局工作內容按自治區統一規定的開(kāi)支標準安排的辦公費、培訓費、差旅費、會(huì )議費等日常公用經(jīng)費支出。
(8)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款) 科技獎勵(項)年初預算為0.00 萬(wàn)元,支出決算為100.00萬(wàn)元,完成年初預算的100%。科技獎勵主要為兌現2020年高新技術(shù)企業(yè)后補助獎勵經(jīng)費,按文件規定撥付補助獎勵。
(9)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)年初預算為0.00 萬(wàn)元,支出決算為55.00萬(wàn)元,完成年初預算的100%。此項經(jīng)費主要為兌現2020年高新技術(shù)企業(yè)后補助獎勵經(jīng)費,按文件規定撥付補助獎勵。
(10)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì )保障和就業(yè)支出(款) 行政單位離退休(項)年初預算為27.25 萬(wàn)元,支出決算為33.68萬(wàn)元,完成年初預算的123.60%。形成預決算差異原因是:有新增退休人員,按規定追加退休經(jīng)費。
(11)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì )保障和就業(yè)支出(款) 事業(yè)單位離退休(項)年初預算為15.22 萬(wàn)元,支出決算為16.92萬(wàn)元,完成年初預算的111.17%。形成預決算差異原因是:有新增退休人員,按規定追加退休經(jīng)費。
(12)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì )保障和就業(yè)支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為62.56 萬(wàn)元,支出決算為61.80萬(wàn)元,完成年初預算的98.79%。形成預決算差異原因是:機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費基數減少,根據實(shí)際情況調減養老保險。
(13)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì )保障和就業(yè)支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為4.93 萬(wàn)元,支出決算為5.92萬(wàn)元,完成年初預算的120.08%。形成預決算差異原因是:在職人員職業(yè)年金繳費基數增加,根據實(shí)際情況調增了職業(yè)年金。
(14)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì )保障和就業(yè)支出(款) 死亡撫恤(項)年初預算為0.00 萬(wàn)元,支出決算為22.19萬(wàn)元,完成年初預算的100%。根據文件規定按要求撥付退休人員死亡撫恤金。
(15)衛生健康支出(類(lèi))衛生健康支出(款)行政單位醫療(項)年初預算為9.23 萬(wàn)元,支出決算為9.24萬(wàn)元,完成年初預算的100.11%。形成預決算差異原因是:醫療保險繳費基數增加,根據實(shí)際情況調整醫療保險。
(16)衛生健康支出(類(lèi))衛生健康支出(款)事業(yè)單位醫療(項)年初預算為10.45 萬(wàn)元,支出決算為10.32萬(wàn)元,完成年初預算的98.76%。形成預決算差異原因是:當年有在職人員退休,根據規定退休停繳醫療保險。
(17)衛生健康支出(類(lèi))衛生健康支出(款)公務(wù)員醫療補助(項)年初預算為4.99 萬(wàn)元,支出決算為4.99萬(wàn)元,完成年初預算的100.00%。行政單位醫療主要用于根據自治區統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險
(18)住房保障支出(類(lèi))住房保障支出(款)住房公積金(項)年初預算為46.92 萬(wàn)元,支出決算為46.51萬(wàn)元,完成年初預算的99.13%。形成預決算差異原因是:當年有在職人員退休,根據規定退休停繳住房公積金。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出706.24萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費支出653.68萬(wàn)元,公用經(jīng)費支出52.55萬(wàn)元,支出具體情況如下:
(1)工資福利支出581.48萬(wàn)元,完成年初預算143.27%,決算數大于預算數。主要原因是由于正常晉級增加的人員工資,增加了工資福利支出。
其中:30101基本工資160.98萬(wàn)元,30102津貼補貼59.76萬(wàn)元,30103獎金164.37萬(wàn)元,30106伙食補助費3.60萬(wàn)元,30107績(jì)效工資52.74萬(wàn)元,30108機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費61.80萬(wàn)元,30109職業(yè)年金繳費5.92萬(wàn)元,30110職工基本醫療保險繳費19.48萬(wàn)元,30111公務(wù)員醫療補助繳費4.99萬(wàn)元,30112其他社會(huì )保障繳費0.97萬(wàn)元,30113住房公積金46.51萬(wàn)元,30114醫療費0.00萬(wàn)元,30199其他工資福利支出0.36萬(wàn)元。
(2)商品和服務(wù)支出52.55萬(wàn)元,完成年初預算的82.8%,形成預決算差異原因是:預算執行過(guò)程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費。
其中:30201辦公費6.31萬(wàn)元,30202印刷費0.00萬(wàn)元,30203咨詢(xún)費0.00萬(wàn)元,30204手續費0.00萬(wàn)元,30205水費0.23萬(wàn)元,30206電費2.47萬(wàn)元,30207郵電費6.53萬(wàn)元,30208取暖費0.00萬(wàn)元,30209物業(yè)管理費0.71萬(wàn)元,30211差旅費7.92萬(wàn)元,30212因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,30213維修(護)費0.00萬(wàn)元,30214租賃費0.00萬(wàn)元,30215會(huì )議費1.40萬(wàn)元,30216培訓費1.02萬(wàn)元,30217公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元,30218專(zhuān)用材料費0.00萬(wàn)元,30224被裝購置費0.00萬(wàn)元,30225專(zhuān)用燃料費0.00萬(wàn)元,30226勞務(wù)費0.00萬(wàn)元,30227委托業(yè)務(wù)費0.00萬(wàn)元,30228工會(huì )經(jīng)費0.00萬(wàn)元,30229福利費2.44萬(wàn)元,30231公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,30239其他交通費用16.26萬(wàn)元,30240稅金及附加費用0.00萬(wàn)元,30299其他商品和服務(wù)支出7.16萬(wàn)元。
(3)對個(gè)人和家庭的補助72.20萬(wàn)元,完成年初預算的177.66%,形成預決算差異原因是:年中追加撥付去世退休人員撫恤金。
其中:30301離休費0.00萬(wàn)元,30302退休費43.48萬(wàn)元,30303退職(役)費0.00萬(wàn)元,30304撫恤金22.19萬(wàn)元,30305生活補助0.00萬(wàn)元,30306救濟費0.00萬(wàn)元,30307醫療費補助6.53萬(wàn)元,30308助學(xué)金0.00萬(wàn)元,30309獎勵金0.00萬(wàn)元,30310個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼0.00萬(wàn)元,30311代繳社會(huì )保險費0.00萬(wàn)元,30399其他對個(gè)人和家庭的補助0.00萬(wàn)元。
(4)債務(wù)利息及費用支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,本單位無(wú)此項支出。
其中:30701國內債務(wù)付息0.00萬(wàn)元,30702國外債務(wù)付息0.00萬(wàn)元。
(5)資本性支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,本單位無(wú)此項支出。。
其中:31001房屋建筑物購建0.00萬(wàn)元,31002辦公設備購置0.00萬(wàn)元,31003專(zhuān)用設備購置0.00萬(wàn)元,31005基礎設施建設0.00萬(wàn)元,31006大型修繕0.00萬(wàn)元,31007信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新0.00萬(wàn)元,31008物資儲備0.00萬(wàn)元,31009土地補償0.00萬(wàn)元,31010安置補助0.00萬(wàn)元,31011地上附著(zhù)物和青苗補償0.00萬(wàn)元,31012拆遷補償0.00萬(wàn)元,31013公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元,31019其他交通工具購置0.00萬(wàn)元,31021文物和陳列品購置0.00萬(wàn)元,31022無(wú)形資產(chǎn)購置0.00萬(wàn)元,31099其他資本性支出0.00萬(wàn)元。
(6)其他支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,本單位無(wú)此項支出。
其中:39907國家賠償費用支出0.00萬(wàn)元,39908對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼0.00萬(wàn)元,39909經(jīng)常性贈與0.00萬(wàn)元,39910資本性贈與0.00萬(wàn)元,39999其他支出0.00萬(wàn)元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元,較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度沒(méi)有沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明。
百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%。
五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況
百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度沒(méi)有沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明
百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022 年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%。百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)2022年度沒(méi)有沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.12萬(wàn)元,完成年初預算的100.00%,比上年減少0.09萬(wàn)元,原因是:預算執行過(guò)程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出決算0.12萬(wàn)元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬(wàn)元,全年因公出國(境)團組共計0個(gè),累計0人次。
(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.00萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬(wàn)元。購置了0輛公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運行支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬(wàn)元,2022年,百色市科學(xué)技術(shù)局(匯總)、三個(gè)所屬單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛,全年運行費支出0.00萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費支出0.12萬(wàn)元,完成年初預算100.00%, 比上年減少0.09萬(wàn)元,原因是:預算執行過(guò)程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費。國內公務(wù)接待批次3次,人次12次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次 0次。
七、其他重要事項情況說(shuō)明
(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出38.47萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比年初預算數減少25萬(wàn)元,下降39.39%,比2021年決算數減少6.35萬(wàn)元,下降14.17%。預算執行過(guò)程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費。
(二)政府采購支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購支出總額1.20萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.20萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關(guān)數據)。授予中小企業(yè)合同金額1.20萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:副部(?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
(一)績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據財政預算管理要求,本部門(mén)組織對2022年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。2022年共開(kāi)展預算項目自評14個(gè),共涉及資金586.95萬(wàn)元,自評覆蓋率達到100%。
共組織對“2020年度百色市高新技術(shù)企業(yè)認定后補助經(jīng)費”、“科技活動(dòng)經(jīng)費”等14個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),涉及預算支出586.95萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,有10個(gè)項目自評為一等,4個(gè)項目自評為四等。其中自評為四等的項目主要因為市本級財政預算調整未能批復相關(guān)項目資金,導致項目無(wú)法正常開(kāi)展。
組織百色市科學(xué)技術(shù)局開(kāi)展整體支出績(jì)效自評,涉及一般公共預算支出530.28萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,根據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》規定的內容,經(jīng)評價(jià)組綜合評價(jià),百色市科學(xué)技術(shù)局2022年度整體支出績(jì)效評自評分為87.83,自評結論為“ 二等 ”。部門(mén)整體績(jì)效指標基本完成,未完成的主要為成本指標,其中:
1.開(kāi)展會(huì )展產(chǎn)生的費用年初指標為10萬(wàn)元,實(shí)際支出為1萬(wàn)元,主要原因為因疫情原因,部分展會(huì )未能如期舉行。今后應積極與上下級溝通,及時(shí)調整工作安排。
2.科技文獻平臺經(jīng)費年初指標為18萬(wàn)元,實(shí)際支出為0萬(wàn)元,主要原因為自治區科技廳今年未能撥付該項目經(jīng)費。今后應積極與區廳溝通,及時(shí)調整工作安排。
(二)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。
序號 | 項目名稱(chēng) | 自評得分 | 自評結論(等級) | 主要原因分析 | 備注 |
1 | 離退休干部黨組織黨建工作經(jīng)費 | 92.24 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | 詳見(jiàn)相應項目績(jì)效自評表 |
2 | 基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費 | 95.97 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
3 | 離退休干部黨組織班子成員工作補貼 | 100 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
4 | 政府聘用人員經(jīng)費 | 100 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
5 | 追加職業(yè)年金 | 100 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
6 | 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 | 95.19 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
7 | 科技活動(dòng)經(jīng)費 | 98 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
8 | 黃文權同志一次性撫恤金、喪葬費及三個(gè)月退休費 | 100 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
9 | 2020年度百色市高新技術(shù)企業(yè)認定后補助經(jīng)費 | 98 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
10 | 新參保單位的退休人員醫療費 | 96.96 | 一等 | 根據項目績(jì)效目標表開(kāi)展工作 | |
11 | 中央引導地方科技發(fā)展專(zhuān)項資金—鎂鋁合金綠色制造技術(shù)及裝備產(chǎn)業(yè)化項目 | 15 | 四等
| 財政未能及時(shí)撥付該項項目款,項目未能正常開(kāi)展,項目指標未能完成。 | |
12 | 中央引導地方科技發(fā)展專(zhuān)項資金—再生鋁清潔冶煉新技術(shù)聯(lián)合創(chuàng )新基地項目 | 10 | 四等
| 財政未能及時(shí)撥付該項項目款,項目未能正常開(kāi)展,項目指標未能完成。 | |
13 | 中央引導地方科技發(fā)展專(zhuān)項資金—百色芒果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效區域創(chuàng )新體系建設與應用項目 | 0 | 四等
| 財政未能及時(shí)撥付該項項目款,項目未能正常開(kāi)展,項目指標未能完成。 | |
14 | 2022年市本級科技計劃項目經(jīng)費 | 1.85 | 四等
| 財政未能及時(shí)撥付該項項目款,項目未能正常開(kāi)展,項目指標未能完成。 |
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指百色部門(mén)當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入百色預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
百色市科學(xué)技術(shù)局
2023年9月22日
百色市科學(xué)技術(shù)局交2022年度決算公開(kāi)報表(匯總).xls
百色市科學(xué)技術(shù)局交2022年度決算公開(kāi)報告(匯總).docx