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百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所 2022年度部門(mén)決算

來(lái)源:百色市科學(xué)技術(shù)局|0 文號: 時(shí)間:2023-09-27 15:49:41 點(diǎn)擊: 次

   

 

第一部分:百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分:百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022年度部門(mén)決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分:百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分:名詞解釋

第一部分:百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所概況

一、主要職能

一)百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所主要職責:搜集、整理、加工、傳遞國內外各類(lèi)科技信息資料,為領(lǐng)導、有關(guān)部門(mén)提供科技信息服務(wù);

(二)負責百色市科技公共服務(wù)平臺和廣西科技文獻平臺百色服務(wù)站的建設與管理,為社會(huì )提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務(wù)和科技成果檢索、查新等服務(wù)。

(三)開(kāi)展科技情報調查研究和技術(shù)咨詢(xún),為我市各級政府科技政策的制定和科學(xué)決策提供科技信息支持和咨詢(xún)建議。

(四)負責中小企業(yè)信息化推進(jìn)工作,為全市中小企業(yè)提供科技咨詢(xún)、科技培訓、科技立項、技術(shù)交易,引進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新成果和科技項目申報等服務(wù)。對縣(區)科技情報所進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。承擔市政府或科技主管部門(mén)委托的任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構成

百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所屬全額撥款處級事業(yè)單位,主管單位為百色市科學(xué)技術(shù)局。本所同時(shí)掛百色市生產(chǎn)力促進(jìn)中心牌子,即一套人馬、兩塊牌子。內設辦公室、科技文獻信息科、技術(shù)培訓推廣科等共3個(gè)職能科室。單位沒(méi)有下屬單位,按照部門(mén)決算編報要求,單獨編制本部門(mén)決算。


第二部分:百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所 2022年度部門(mén)決算報表

表一:收入支出決算總表

 

收入支出決算總表






公開(kāi)01表

部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所



金額單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

146.55

一、一般公共服務(wù)支出

32

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

四、上級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事業(yè)收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

131.53

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

1.16

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

39

20.59


9

0.00

九、衛生健康支出

40

4.36


10

0.00

十、節能環(huán)保支出

41

0.00


11

0.00

十一、城鄉社區支出

42

0.00


12

0.00

十二、農林水支出

43

0.00


13

0.00

十三、交通運輸支出

44

0.00


14

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

45

0.00


15

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

0.00


16

0.00

十六、金融支出

47

0.00


17

0.00

十七、援助其他地區支出

48

0.00


18

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

0.00


19

0.00

十九、住房保障支出

50

10.98


20

0.00

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00


21

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

52

0.00


22

0.00

二十二、災害防治及應急管理支出

53

0.00


23

0.00

二十三、其他支出

54

0.00


24

0.00

二十四、債務(wù)還本支出

55

0.00


25

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

56

0.00


26

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

0.00

本年收入合計

27

147.71

本年支出合計

58

167.45

使用非財政撥款結余

28

0.00

結余分配

59

0.04

年初結轉和結余

29

74.75

年末結轉和結余

60

54.96


30

0.00


61

0.00

總計

31

222.46

總計

62

222.46


表二:收入決算表

 

收入決算表










公開(kāi)02表

部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所




金額單位:萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

147.71

146.55

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

111.78

110.62

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

20605

科技條件與服務(wù)

111.78

110.62

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

2060501

  機構運行

111.78

110.62

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業(yè)單位離退休

5.55

5.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

15.04

15.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業(yè)單位醫療

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

 


 

表三:支出決算表

 

支出決算表










公開(kāi)03表

部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所



金額單位:萬(wàn)元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

167.45

146.67

20.79

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

131.53

110.74

20.79

0.00

0.00

0.00

20605

科技條件與服務(wù)

131.53

110.74

20.79

0.00

0.00

0.00

2060501

  機構運行

131.53

110.74

20.79

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

20.59

20.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業(yè)單位離退休

5.55

5.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

15.04

15.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業(yè)單位醫療

4.36

4.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

10.98

10.98

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。


 

表四:財政撥款收入支出決算總表

 

財政撥款收入支出決算總表









公開(kāi)04表

部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所



金額單位:萬(wàn)元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

146.55

一、一般公共服務(wù)支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5

0.00

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

38

110.62

110.62

0.00

0.00


7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8

0.00

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

40

20.59

20.59

0.00

0.00


9

0.00

九、衛生健康支出

41

4.36

4.36

0.00

0.00


10

0.00

十、節能環(huán)保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11

0.00

十一、城鄉社區支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12

0.00

十二、農林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13

0.00

十三、交通運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16

0.00

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17

0.00

十七、援助其他地區支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19

0.00

十九、住房保障支出

51

10.98

10.98

0.00

0.00


20

0.00

二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22

0.00

二十二、災害防治及應急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23

0.00

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24

0.00

二十四、債務(wù)還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

27

146.55

本年支出合計

59

146.55

146.55

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

28

0.00

年末財政撥款結轉和結余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共預算財政撥款

29

0.00


61

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金預算財政撥款

30

0.00


62

0.00

0.00

0.00

0.00

  國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

31

0.00


63

0.00

0.00

0.00

0.00

總計

32

146.55

總計

64

146.55

146.55

0.00

0.00

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 


 


 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開(kāi)05表

部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所


金額單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

146.55

146.55

0.00



0.00

0.00

0.00

206

科學(xué)技術(shù)支出

110.62

110.62

0.00

20605

科技條件與服務(wù)

110.62

110.62

0.00

2060501

  機構運行

110.62

110.62

0.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

20.59

20.59

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

20.59

20.59

0.00

2080502

  事業(yè)單位離退休

5.55

5.55

0.00

2080505

  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

15.04

15.04

0.00

210

衛生健康支出

4.36

4.36

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

4.36

4.36

0.00

2101102

  事業(yè)單位醫療

4.36

4.36

0.00

221

住房保障支出

10.98

10.98

0.00

22102

住房改革支出

10.98

10.98

0.00

2210201

  住房公積金

10.98

10.98

0.00

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表









公開(kāi)06表

部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所



金額單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

科目編碼

 

科目名稱(chēng)

決算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數

科目編碼

科目名稱(chēng)

決算數


301

工資福利支出

134.56

302

商品和服務(wù)支出

6.51

307

債務(wù)利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

36.96

30201

  辦公費

2.12

30701

  國內債務(wù)付息

0.00

30102

  津貼補貼

4.63

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務(wù)付息

0.00

30103

  獎金

35.37

30203

  咨詢(xún)費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

  伙食補助費

3.60

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績(jì)效工資

23.34

30205

  水費

0.10

31002

  辦公設備購置

0.00

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

15.04

30206

  電費

0.50

31003

  專(zhuān)用設備購置

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費

0.00

30207

  郵電費

0.18

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

4.30

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務(wù)員醫療補助繳費

0.00

30209

  物業(yè)管理費

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新

0.00

30112

  其他社會(huì )保障繳費

0.35

30211

  差旅費

1.73

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

10.98

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

0.00

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著(zhù)物和青苗補償

0.00

303

對個(gè)人和家庭的補助

5.47

30215

  會(huì )議費

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.00

31013

  公務(wù)用車(chē)購置

0.00

30302

  退休費

5.47

30217

  公務(wù)接待費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專(zhuān)用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購置

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專(zhuān)用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務(wù)費

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費

0.00

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

  工會(huì )經(jīng)費

0.00

39908

  對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.67

39909

  經(jīng)常性贈與

0.00

30310

  個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

  公務(wù)用車(chē)運行維護費

0.00

39910

  資本性贈與

0.00

30311

  代繳社會(huì )保險費

0.00

30239

  其他交通費用

1.15

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他對個(gè)人和家庭的補助

0.00

30240

  稅金及附加費用

0.00



0.00



0.00

30299

  其他商品和服務(wù)支出

0.08



0.00

人員經(jīng)費合計


140.04

公用經(jīng)費合計


0.00



6.51

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 


:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表











公開(kāi)08表

部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所



金額單位:萬(wàn)元


項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

小計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00















































注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入,也沒(méi)有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無(wú)數據。

 



 

:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

 

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表







公開(kāi)09表

部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所


金額單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00











注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本部門(mén)2022年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故本表無(wú)數據。



表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

 

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表













公開(kāi)07表


部門(mén):百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所





金額單位:萬(wàn)元


預算數

決算數


合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行費

公務(wù)接待費


小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行費


1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。

本部門(mén)2022年度沒(méi)有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費收入,也沒(méi)有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費安排的支出,故本表無(wú)數據。



第三部分:百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2022年度收入支出決算總體情況

(一)本部門(mén)2022年度總收入 222.46萬(wàn)元(其中本年收入  147.71萬(wàn)元),較2021年度決算數241.16萬(wàn)元, 減少18.70萬(wàn)元,下降7.75%。收入具體情況如下

1.一般公共預算財政撥款收入 146.55萬(wàn)元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 135.48萬(wàn)元,增加11.07萬(wàn)元,增長(cháng)8.17%,主要原因:工資福利績(jì)效支出增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬(wàn)元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 0.00萬(wàn)元,增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費收入。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 0.00萬(wàn)元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元,增加0.00 萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費收入。

4.上級補助收入 0.00 萬(wàn)元,為上級部門(mén)當年撥付的資金。較2021年度決算數20.00萬(wàn)元,減少20.00 萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因:本年度我單位無(wú)上級補助收入。

5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數 0.00萬(wàn)元,增加0.00 萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元,增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費收入。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。較2021年度決算數0.00萬(wàn)元,增加0.00 萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費收入。

8.其他收入1.16萬(wàn)元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數1.21萬(wàn)元,減少0.05萬(wàn)元,下降4.13%,主要原因:本年度補助項目資金較上年減少。

9.使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,主要是我單位沒(méi)有該項經(jīng)費收入。2021年度決算數0.00萬(wàn)元,增加0.00 萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費收入。

10.年初結轉和結余74.75萬(wàn)元,為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年度決算數84.47萬(wàn)元減少9.72萬(wàn)元,下降11.51%,主要原因:此項結余的經(jīng)費主要是自治區科技情報研究所撥付的項目款,均為跨年度項目,經(jīng)費支出按項目進(jìn)度支付,因此存在結余及差異。

(二)本部門(mén)2022年度總支出222.46萬(wàn)元(其中本年支出167.45萬(wàn)元),較2021年度決算數241.16萬(wàn)元減少18.70萬(wàn)元,下降7.75%。支出具體情況如下:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))131.53萬(wàn)元,主要用于職工工資、單位運轉及辦理業(yè)務(wù)支出,較2021年決算 137.87萬(wàn)元減少6.34萬(wàn)元,下降4.60%,主要原因是:單位資金(項目資金)減少。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))20.59萬(wàn)元,主要用于退休職工相關(guān)經(jīng)費補貼及失業(yè)保險,較2021年決算 14.01萬(wàn)元增加6.58萬(wàn)元,增長(cháng)46.97%,主要原因是:在職人員提檔提薪,相應調社會(huì )保障繳納金額。

3.衛生健康支出(類(lèi))4.36萬(wàn)元,主要用于職工需繳醫保單位部分,較2021年決算 4.29萬(wàn)元增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)1.63%,主要原因是:在職人員提檔提薪,相應調增醫療保險繳納金額。

4.住房保障支出(類(lèi))10.98萬(wàn)元,主要用于職工住房公積金繳納,較2021年決算 10.24萬(wàn)元增加0.74萬(wàn)元,增長(cháng)7.23%,主要原因是:年度內調資相應調增住房公積金。

結余分配0.04萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年決算0.09萬(wàn)元減少0.05 萬(wàn)元,下降55.56%,主要原因是:本年度銀行利息結余分配。

年末結轉和結余54.96萬(wàn)元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2021年決算74.66萬(wàn)元減少19.70 萬(wàn)元,下降26.39%,主要原因是:本年度結轉結余項目款,主要是廣西百色河池科技產(chǎn)業(yè)扶貧重大項目支出增加,導致結余減少。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出146.55萬(wàn)元,較2021年度決算數135.48萬(wàn)元,增加11.07萬(wàn)元,增長(cháng)8.17% 。其中:基本支出146.55萬(wàn)元,項目支出0.00 萬(wàn)元。

百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為106.86萬(wàn)元,支出決算為146.55萬(wàn)元,完成年初預算的137.14%。

 

(1)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)支出(款)機構運行(項)年初預算為71.83 萬(wàn)元,支出決算為110.62萬(wàn)元,完成年初預算的154.00%。形成預決算差異原因是:請工資福利績(jì)效支出增加。

(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算為4.37 萬(wàn)元,支出決算為5.55萬(wàn)元,完成年初預算的127.00%。形成預決算差異原因是:增加退休人員福利支出。

(3)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為15.04 萬(wàn)元,支出決算為15.04萬(wàn)元,完成年初預算的100.00%。形成預決算差異原因是:機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費按國家規定比例繳納。

(4)衛生健康支出(類(lèi))衛生健康支出(款)事業(yè)單位醫療(項)年初預算為4.36 萬(wàn)元,支出決算為4.36萬(wàn)元,完成年初預算的100.00%。形成預決算差異原因是:事業(yè)單位醫療主要用于按國家規定比例繳納醫療保險費。

(5)住房保障支出(類(lèi))住房保障支出(款)住房公積金(項)年初預算為11.28 萬(wàn)元,支出決算為10.98萬(wàn)元,完成年初預算的97.34%。形成預決算差異原因是:住房公積金按國家規定比例繳納。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出146.55萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費支出140.04萬(wàn)元,公用經(jīng)費支出6.51萬(wàn)元,支出具體情況如下:

(1)工資福利支出134.56萬(wàn)元,完成年初預算的149.69%,形成預決算差異原因是:工資福利績(jì)效支出增加。

其中:30101基本工資36.96萬(wàn)元,30102津貼補貼4.63萬(wàn)元,30103獎金35.37萬(wàn)元,30106伙食補助費3.60萬(wàn)元,30107績(jì)效工資23.34萬(wàn)元,30108機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費15.04萬(wàn)元,30109職業(yè)年金繳費0.00萬(wàn)元,30110職工基本醫療保險繳費4.30萬(wàn)元,30111公務(wù)員醫療補助繳費0.00萬(wàn)元,30112其他社會(huì )保障繳費0.35萬(wàn)元,30113住房公積金10.98萬(wàn)元,30114醫療費0.00萬(wàn)元,30199其他工資福利支出0.00萬(wàn)元。

(2)商品和服務(wù)支出6.51萬(wàn)元,完成年初預算的51.26%,形成預決算差異原因是:因財政資金緊張,一些經(jīng)費未能支出。

其中:30201辦公費2.12萬(wàn)元,30202印刷費0.00萬(wàn)元,30203咨詢(xún)費0.00萬(wàn)元,30204手續費0.00萬(wàn)元,30205水費0.10萬(wàn)元,30206電費0.50萬(wàn)元,30207郵電費0.18萬(wàn)元,30208取暖費0.00萬(wàn)元,30209物業(yè)管理費0.00萬(wàn)元,30211差旅費1.73萬(wàn)元,30212因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,30213維修(護)費0.00萬(wàn)元,30214租賃費0.00萬(wàn)元,30215會(huì )議費0.00萬(wàn)元,30216培訓費0.00萬(wàn)元,30217公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元,30218專(zhuān)用材料費0.00萬(wàn)元,30224被裝購置費0.00萬(wàn)元,30225專(zhuān)用燃料費0.00萬(wàn)元,30226勞務(wù)費0.00萬(wàn)元,30227委托業(yè)務(wù)費0.00萬(wàn)元,30228工會(huì )經(jīng)費0.00萬(wàn)元,30229福利費0.67萬(wàn)元,30231公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元,30239其他交通費用1.15萬(wàn)元,30240稅金及附加費用0.00萬(wàn)元,30299其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。

(3)對個(gè)人和家庭的補助5.47萬(wàn)元,完成年初預算的127.51%,形成預決算差異原因是:按國家規定發(fā)放的離退休人員工資津補貼。

其中:30301離休費0.00萬(wàn)元,30302退休費5.47萬(wàn)元,30303退職(役)費0.00萬(wàn)元,30304撫恤金0.00萬(wàn)元,30305生活補助0.00萬(wàn)元,30306救濟費0.00萬(wàn)元,30307醫療費補助0.00萬(wàn)元,30308助學(xué)金0.00萬(wàn)元,30309獎勵金0.00萬(wàn)元,30310個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼0.00萬(wàn)元,30311代繳社會(huì )保險費0.00萬(wàn)元,30399其他對個(gè)人和家庭的補助0.00萬(wàn)元。

(4)債務(wù)利息及費用支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,形成預決算差異原因是:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費支出。

其中:30701國內債務(wù)付息0.00萬(wàn)元,30702國外債務(wù)付息0.00萬(wàn)元。

(5)資本性支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,形成預決算差異原因是:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費支出。

其中:31001房屋建筑物購建0.00萬(wàn)元,31002辦公設備購置0.00萬(wàn)元,31003專(zhuān)用設備購置0.00萬(wàn)元,31005基礎設施建設0.00萬(wàn)元,31006大型修繕0.00萬(wàn)元,31007信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新0.00萬(wàn)元,31008物資儲備0.00萬(wàn)元,31009土地補償0.00萬(wàn)元,31010安置補助0.00萬(wàn)元,31011地上附著(zhù)物和青苗補償0.00萬(wàn)元,31012拆遷補償0.00萬(wàn)元,31013公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元,31019其他交通工具購置0.00萬(wàn)元,31021文物和陳列品購置0.00萬(wàn)元,31022無(wú)形資產(chǎn)購置0.00萬(wàn)元,31099其他資本性支出0.00萬(wàn)元。

(6)其他支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,形成預決算差異原因是:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費支出。

其中:39907國家賠償費用支出0.00萬(wàn)元,39908對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼0.00萬(wàn)元,39909經(jīng)常性贈與0.00萬(wàn)元,39910資本性贈與0.00萬(wàn)元,39999其他支出0.00萬(wàn)元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元,較2021年度決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%。其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。

百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%。

五、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。其中:基本支出0.00萬(wàn)元,項目支出0.00萬(wàn)元。

百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022 年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%。

主要原因為:百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2022年度沒(méi)有沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故無(wú)數據。 

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬(wàn)元,原因是:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費支出。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出決算0.00萬(wàn)元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬(wàn)元,原因是:我單位沒(méi)有該項經(jīng)費支出

(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出0.00萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購置支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬(wàn)元,原因是我單位沒(méi)有該項經(jīng)費支出。購置0輛公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運行支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬(wàn)元,原因是我單位沒(méi)有該項經(jīng)費支出。

(三)公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元,完成年初預算的0%, 比上年增加0.00萬(wàn)元,原因是我單位沒(méi)有該項經(jīng)費支出。國內公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次 0次。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

(一) 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,比2021年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%。原因是:我單位為公益一類(lèi)事業(yè)單位,不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

(二)政府采購支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購支出總額1.20萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1.20萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,(口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關(guān)數據)。授予中小企業(yè)合同金額1.20萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:副部(?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

(一)績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算管理要求,本部門(mén)組織對2022年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。2022年共開(kāi)展預算項目自評0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,自評覆蓋率達到0%。

共組織0個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià),涉及一般公共預算支出0萬(wàn)元。

根據百色市財政局績(jì)效評價(jià)相關(guān)規定,本單位屬二層機構單位,無(wú)需開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)。

(二)部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

本部門(mén)未開(kāi)展預算績(jì)效自評工作。

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指百色部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入百色預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。


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