目 錄
第一部分 百色市科學(xué)技術(shù)局 概況
一、主要職責
二、部門(mén)機構設置
三、部門(mén)預算構成
第二部分 百色市科學(xué)技術(shù)局2023 年部門(mén)預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
第三部分 百色市科學(xué)技術(shù)局2023 年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市科學(xué)技術(shù)局 概況
一、主要職責
(一)科技局本級的基本職能:
(1)擬訂全市創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。
(2)統籌推進(jìn)全市創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)我市重大科技決策咨詢(xún)制度建設。
(3)牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,研究多渠道增加科技投入的措施,推動(dòng)多元化科技投入體系建設,協(xié)調管理市級財政科技計劃(專(zhuān)項、基金等)并監督實(shí)施。
(4)擬訂本市基礎研究規劃、政策和標準并組織實(shí)施,組織協(xié)調本市基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng )新基地建設規劃并監督實(shí)施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實(shí)施,牽頭組織市級實(shí)驗室建設,推動(dòng)科研條件保障建設和科技資源開(kāi)放共享。
(5)組織申報國家、自治區級各類(lèi)科技計劃,編制市本級科技應用技術(shù)與開(kāi)發(fā)資金、科學(xué)事業(yè)費及其他科技專(zhuān)項經(jīng)費的預、決算并監督使用,組織重大項目的技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。
(6)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展的規劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。負責高新技術(shù)企業(yè)的培育,加大對各類(lèi)科技型企業(yè)的扶持力度,促進(jìn)我市科技創(chuàng )新主體的建設。
(7)牽頭全市技術(shù)轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合的相關(guān)政策措施并監督實(shí)施。指導科技成果的引進(jìn)和轉化,引導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
(8)統籌縣域科技創(chuàng )新體系建設,指導縣域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。
(9)負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,指導科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。組織實(shí)施本市創(chuàng )新調查和科技報告制度,指導全市科技保密工作。
(10)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。負責科技統計、科技信息工作;搞好科技干部的教育、再教育工作和各級各類(lèi)科技培訓,制定科普工作計劃,會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好科普工作,擬定科學(xué)傳播規劃、政策。
(11)擬訂科技對外交往與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)和各縣(市、區)對外科技合作與科技人才交流工作。
(12)負責引進(jìn)國內外智力工作。擬訂市級重點(diǎn)引進(jìn)外國專(zhuān)家、國內高端科技創(chuàng )新人才總體規劃、計劃并組織實(shí)施,建立國內外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和國內外專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機制。組織開(kāi)展對外和對港澳臺地區的科技交流與合作,負責科學(xué)技術(shù)引進(jìn)創(chuàng )新,統籌推進(jìn)科技招商工作,促進(jìn)科技資源在百色聚集;擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實(shí)施。
(13)負責推薦參加自治區科學(xué)技術(shù)獎、自治區人民政府友誼獎的有關(guān)組織工作。
(14)完成市委、市人民政府、自治區科技廳交辦的其他任務(wù)。
(15)職能轉變。圍繞貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、科教興百戰略、人才強市戰略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng )新制度和組織體系,加強宏觀(guān)管理和統籌協(xié)調,減少微觀(guān)管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng )新服務(wù)轉變,注重科技資源整體布局和區域創(chuàng )新協(xié)調發(fā)展,深入推進(jìn)科技計劃管理改革,建立公開(kāi)統一的市級科技管理平臺,減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。政府部門(mén)可委托項目管理專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展科技項目受理、評審、立項、過(guò)程管理、驗收等具體工作。對科研機構組建和調整事項不再進(jìn)行審核,重在加強規劃布局和績(jì)效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機制,建立健全以創(chuàng )新能力、質(zhì)量、貢獻、績(jì)效為導向的科技人才評價(jià)體系和激勵政策,統籌全市科技人才隊伍建設和引進(jìn)國外智力工作。
(二)百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所的基本職能:
(一)負責百色市科技公共服務(wù)平臺和廣西科技文獻平臺百色服務(wù)站的建設與管理,為社會(huì )提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務(wù)和科技成果檢索、查新等服務(wù)。
(二)負責中小企業(yè)信息化推進(jìn)工作,為全市中小企業(yè)提供科技咨詢(xún)、科技培訓、科技立項、技術(shù)交易及引進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新成果和科技項目申報等服務(wù)。
(三)負責全市技術(shù)交易市場(chǎng)管理,組織開(kāi)展技術(shù)貿易活動(dòng)和技術(shù)合同認定登記。
(四)負責搜集、整理、加工、傳遞國內外各類(lèi)科技信息資料,為政府及有關(guān)部門(mén)提供科技信息服務(wù)。
(五)開(kāi)展科技信息調查研究和技術(shù)咨詢(xún),為我市各級政府科技政策的制定和科學(xué)決策提供科技信息支持和咨詢(xún)建議。通過(guò)大數據平臺數據挖掘與處理,開(kāi)展科技信息調查研究,為企業(yè)、行業(yè)提供科技決策與科技信息服務(wù)。
(六)對縣(市、區)的科學(xué)技術(shù)信息研究工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
(七)完成市人民政府和市科學(xué)技術(shù)局交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門(mén)機構設置
百色市科學(xué)技術(shù)局2022年納入編報預算范圍的直屬單位共有2個(gè)。其中行政單位1個(gè),所屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是百色市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)本級;非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所。百色市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)內設機構設置為:辦公室、法規綜合科、科技項目與成果轉化科、社會(huì )發(fā)展和農業(yè)農村科、高新技術(shù)與區域創(chuàng )新科、人才服務(wù)與對外交流合作科、市國防動(dòng)員委員會(huì )科技動(dòng)員辦公室7個(gè)職能科室。百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所內設機構為:辦公室、技術(shù)培訓推廣科、科技文獻信息科、科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、技術(shù)市場(chǎng)管理科。
三、部門(mén)預算構成
本部門(mén)預算為匯總預算,包括:百色市科學(xué)技術(shù)局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位為百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所。
第二部分 百色市科學(xué)技術(shù)局2023 年部門(mén)預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目(按支出功能科目分類(lèi)) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 546.81 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本級 | 546.81 | 三、國防支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算撥款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本級 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 395.55 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 117.86 |
2、本級 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 24.77 |
四、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 0.00 | 十、節能環(huán)保支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 0.00 |
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 0.00 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 40.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 48.63 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 586.81 | 本年支出合計 | 586.81 |
上年結轉結余 | 0.00 | 結轉下年支出 | 0.00 |
收入總計 | 586.81 | 支出總計 | 586.81 |
注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表2 | |||||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計 | 586.81 | 586.81 | 546.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 586.81 | 586.81 | 546.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211001 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 272.97 | 272.97 | 272.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211005 | 百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 313.84 | 313.84 | 273.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表3 | |||||||
支出總體情況表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | |
合計 | 586.81 | 532.04 | 54.77 | 0.00 | |||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 586.81 | 532.04 | 54.77 | 0.00 | ||
211001 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 272.97 | 258.20 | 14.77 | 0.00 | ||
2060101 | 行政運行 | 159.59 | 159.59 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 16.94 | 3.24 | 13.70 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 32.94 | 31.87 | 1.07 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | ||
211005 | 百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 313.84 | 273.84 | 40.00 | 0.00 | ||
2060501 | 機構運行 | 219.03 | 179.03 | 40.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目(按支出功能科目分類(lèi)) | 預算數 |
一、本年收入 | 546.81 | 一、本年支出 | 546.81 |
(一)一般公共預算撥款 | 546.81 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本級 | 546.81 | (三)國防支出 | 0.00 |
(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
2、本級 | 0.00 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | 355.55 |
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | (八)社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 117.86 |
2、本級 | 0.00 | (九)衛生健康支出 | 24.77 |
二、上年結轉結余 | 0.00 | (十)節能環(huán)保支出 | 0.00 |
(一)一般公共預算撥款 | 0.00 | (十一)城鄉社區支出 | 0.00 |
(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 | (十二)農林水支出 | 0.00 |
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | (十三)交通運輸支出 | 0.00 |
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地區支出 | 0.00 | ||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 48.63 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
(二十一)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | ||
(二十二)災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
(二十五)債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
二、結轉下年支出 | 0.00 | ||
收入總計 | 546.81 | 支出總計 | 546.81 |
注: 表中功能分類(lèi)科目,根據各部門(mén)實(shí)際預算編制情況編列。
報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表5 | |||||||
一般公共預算支出情況表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 本年一般公共預算支出 | |||
基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合計 | 546.81 | 532.04 | 468.49 | 63.55 | 14.77 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 546.81 | 532.04 | 468.49 | 63.55 | 14.77 | |
211001 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 272.97 | 258.20 | 220.83 | 37.37 | 14.77 | |
2060101 | 行政運行 | 159.59 | 159.59 | 122.68 | 36.91 | 0.00 | |
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 16.94 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 13.70 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 32.94 | 31.87 | 31.41 | 0.46 | 1.07 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | |
211005 | 百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 273.84 | 273.84 | 247.66 | 26.18 | 0.00 | |
2060501 | 機構運行 | 179.03 | 179.03 | 153.23 | 25.80 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 20.08 | 20.08 | 19.70 | 0.38 | 0.00 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表6 | |||||
一般公共預算基本支出情況表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 本年一般公共預算基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
合計 | 532.04 | 468.49 | 63.55 | ||
301 | 工資福利支出 | 417.38 | 417.38 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 153.37 | 153.37 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 58.41 | 58.41 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | |
30107 | 績(jì)效工資 | 57.34 | 57.34 | 0.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 63.55 | 0.00 | 63.55 | |
30201 | 辦公費 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | |
30205 | 水費 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
30206 | 電費 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
30207 | 郵電費 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | |
30211 | 差旅費 | 11.52 | 0.00 | 11.52 | |
30215 | 會(huì )議費 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
30216 | 培訓費 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
30229 | 福利費 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | |
30239 | 其他交通費用 | 16.62 | 0.00 | 16.62 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 14.04 | 0.00 | 14.04 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | |
30307 | 醫療費補助 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表7 | ||||||||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表 | ||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 資金性質(zhì) | “三公”經(jīng)費 | 會(huì )議費 | 培訓費 | |||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 小計 | 本級資金安排 | 上級補助資金安排 | ||||||
小計 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合計 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |
211001 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 一般公共預算資金 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
211005 | 百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所 | 一般公共預算資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表8 | ||||||
政府性基金預算支出情況表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 本年政府性基金預算支出 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本部門(mén)2023年度沒(méi)有政府性基金預算支出,故本表無(wú)數據。
表9 | ||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | |||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本部門(mén)2023年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況,故本表無(wú)數據。
第三部分 百色市科學(xué)技術(shù)局 年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明
2023 年本部門(mén)收入預算586.81 萬(wàn)元,與上年增加56.53萬(wàn)元,增長(cháng)10.66%。 主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。 支出預算586.81 萬(wàn)元,與上年增加56.53萬(wàn)元,增長(cháng)10.66%。 主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2023 年收入總預算586.81 萬(wàn)元,與上年增加56.53萬(wàn)元,增長(cháng)10.66%。 其中:一般公共財政預算撥款546.81萬(wàn)元,占收入總預算93.18%,比上年增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)3.12%;單位資金40.00萬(wàn)元,占收入總預算6.82%,比上年增加40.00萬(wàn)元。
2023 年收入預算總體增加 主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2023 年支出總預算586.81 萬(wàn)元,基本支出預算532.04 萬(wàn)元,占支出總預算90.67 %,與上年增加22.05萬(wàn)元,增長(cháng)4.32%。 項目支出預算54.77 萬(wàn)元,占支出總預算9.33 %,與上年增加34.48萬(wàn)元,增長(cháng)169.94%。
(一)按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為4 類(lèi),其中:
(1)科學(xué)技術(shù)支出395.55萬(wàn)元,占支出總預算67.41%,比上年增加46.84萬(wàn)元,增長(cháng)13.43%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
(2)社會(huì )保障和就業(yè)支出117.86萬(wàn)元,占支出總預算20.08%,比上年增加7.89萬(wàn)元,增長(cháng)7.18%,主要原因是:新增退休人員,單位離退休經(jīng)費增加。
(3)衛生健康支出24.77萬(wàn)元,占支出總預算4.22%,比上年增加0.09萬(wàn)元,增長(cháng)0.35%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,各項保險繳存基數增大。
(4)住房保障支出48.63萬(wàn)元,占支出總預算8.29%,比上年增加1.70萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,公積金繳存基數增大。
(二)按支出結構分類(lèi)劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算532.04 萬(wàn)元,占支出預算90.67 %,與上年增加22.05萬(wàn)元,增長(cháng)4.32%。 其中:
基本工資153.37萬(wàn)元,比上年增加5.77萬(wàn)元,增長(cháng)3.91%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。
津貼補貼58.41萬(wàn)元,比上年增加2.44萬(wàn)元,增長(cháng)4.37%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。
獎金5.65萬(wàn)元,比上年減少0.05萬(wàn)元,下降0.96%,主要原因是:有人員退休,在職人員減少。
績(jì)效工資57.34萬(wàn)元,比上年增加0.51萬(wàn)元,增長(cháng)0.90%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費64.84萬(wàn)元,比上年增加2.27萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,基本養老保險繳存基數增大。
職工基本醫療保險繳費19.57萬(wàn)元,比上年增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)0.75%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,基本醫療保險繳存基數增大。
公務(wù)員醫療補助繳費4.80萬(wàn)元,比上年減少0.20萬(wàn)元,下降3.96%,主要原因是:有人員退休,在職人員減少。
其他社會(huì )保障繳費1.54萬(wàn)元,比上年增加0.57萬(wàn)元,增長(cháng)58.62%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,其他社會(huì )保障繳存基數增大。
住房公積金48.63萬(wàn)元,比上年增加1.70萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,住房公積金繳存基數增大。
其他工資福利支出3.24萬(wàn)元,比上年增加3.24萬(wàn)元,主要原因是:此項經(jīng)費為聘用人員經(jīng)費,原列入項目預算經(jīng)費,2023年調整為基本支出預算。
辦公費6.94萬(wàn)元,比上年減少1.17萬(wàn)元,下降14.42%,主要原因是:根據財政要求壓減公用經(jīng)費預算。
水費0.30萬(wàn)元,比上年增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)7.58%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增水費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
電費2.40萬(wàn)元,比上年減少0.08萬(wàn)元,下降3.03%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調減電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
郵電費6.28萬(wàn)元,比上年減少0.26萬(wàn)元,下降3.91%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調減郵電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
差旅費11.52萬(wàn)元,比上年增加1.51萬(wàn)元,增長(cháng)15.05%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增郵電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
會(huì )議費1.50萬(wàn)元,比上年減少0.50萬(wàn)元,下降24.97%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調減會(huì )議費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
培訓費1.30萬(wàn)元,比上年增加0.03萬(wàn)元,增長(cháng)2.04%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增培訓費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
公務(wù)接待費0.21萬(wàn)元,比上年減少0.02萬(wàn)元,下降7.14%,主要原因是:根據財政要求,按比例調減公務(wù)接待費。
福利費2.44萬(wàn)元,比上年減少0.07萬(wàn)元,下降2.94%,主要原因是:在職人員減少,在職福利費相應減少。
其他交通費用16.62萬(wàn)元,比上年減少1.44萬(wàn)元,下降7.97%,主要原因是:在職人員減少,在職人員交通補貼相應減少。
其他商品和服務(wù)支出14.04萬(wàn)元,比上年增加2.09萬(wàn)元,增長(cháng)17.46%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增培訓費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
退休費43.90萬(wàn)元,比上年增加10.03萬(wàn)元,增長(cháng)29.60%,主要原因是:新增退休人員。
醫療費補助7.21萬(wàn)元,比上年增加0.43萬(wàn)元,增長(cháng)6.41%,主要原因是:新增退休人員,退休人員醫療補助相應增加。
2.項目支出預算。
項目支出預算54.77 萬(wàn)元,占支出總預算9.33 %,與上年增加34.48萬(wàn)元,增長(cháng)169.94%。 其中:
辦公費33.8萬(wàn)元,比上年增加33.8萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
差旅費10萬(wàn)元,比上年增加10萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元,比上年增加0.5萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
會(huì )議費1萬(wàn)元,比上年增加1萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
培訓費1.5萬(wàn)元,比上年增加1.5萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
其他商品和服務(wù)支出4.75萬(wàn)元,比上年減少11.15萬(wàn)元,下降70.13%,主要原因是:市本級項目減少。
退休費0.72萬(wàn)元,比上年減少0.35萬(wàn)元,下降32.71%,主要原因是:原離退休干部黨組織黨建工作經(jīng)費2023年列入辦公費及其他商品和服務(wù)支付科目。
印刷費2萬(wàn)元,比上年增加2萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
咨詢(xún)費0.5萬(wàn)元,比上年增加0.5萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
2023 年支出預算總體增加 主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。
四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2023 年財政撥款收入總預算546.81 萬(wàn)元,與上年增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)3.12%。 收入包括:一般公共預算撥款546.81萬(wàn)元;政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0.00萬(wàn)元。 財政撥款增加 主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險、醫療保險、住房公積金等費用繳存基數增大。
2023 年財政撥款支出總預算546.81 萬(wàn)元,與上年增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)3.12%。 支出包括:科學(xué)技術(shù)支出355.55萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出117.86萬(wàn)元、衛生健康支出24.77萬(wàn)元、住房保障支出48.63萬(wàn)元。 財政撥款支出增加 主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險、醫療保險、住房公積金等費用繳存基數增大。
五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
2023 年一般公共預算撥款支出546.81 萬(wàn)元,與上年增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)3.12%。 其中:基本支出532.04 萬(wàn)元,項目支出14.77 萬(wàn)元。具體支出預算如下:
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)159.59萬(wàn)元,比上年減少5.33萬(wàn)元,下降3.23%,主要原因是:市本級項目壓減預算。
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)16.94萬(wàn)元,比上年增加6.00萬(wàn)元,增長(cháng)54.80%,主要原因是:原項目支出的聘用人員經(jīng)費2023年列入基本支出中科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目。
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技條件與服務(wù)(款)機構運行(項)179.03萬(wàn)元,比上年增加107.20萬(wàn)元,增長(cháng)149.26%,主要原因是:因機構改革,三個(gè)二層機構合并為一個(gè),人員增加,相應經(jīng)費增加。
社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項)32.94萬(wàn)元,比上年增加5.68萬(wàn)元,增長(cháng)20.84%,主要原因是:新增退休人員。
社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)20.08萬(wàn)元,比上年增加4.87萬(wàn)元,增長(cháng)32.01%,主要原因是:因機構改革,三個(gè)二層機構合并為一個(gè),人員增加,相應經(jīng)費增加。
社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)64.84萬(wàn)元,比上年增加2.27萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險繳存基數增大。
衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.93萬(wàn)元,比上年減少0.31萬(wàn)元,下降3.33%,主要原因是:行政在職人員減少,繳存基數下降。
衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)11.05萬(wàn)元,比上年增加0.59萬(wàn)元,增長(cháng)5.67%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,事業(yè)單位醫療繳存基數增大。
衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項)4.80萬(wàn)元,比上年減少0.20萬(wàn)元,下降3.96%,主要原因是:行政在職人員減少,繳存基數下降。
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)48.63萬(wàn)元,比上年增加1.71萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,住房公積金繳存基數增大。
六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
2023 年一般公共預算基本支出532.04 萬(wàn)元,與上年增加22.05萬(wàn)元,增長(cháng)4.32%。 其中:
人員經(jīng)費468.49 萬(wàn)元,與上年增加21.94萬(wàn)元,增長(cháng)4.91%, 主要包括:
基本工資153.37萬(wàn)元,比上年增加5.77萬(wàn)元,增長(cháng)3.91%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。
津貼補貼58.41萬(wàn)元,比上年增加2.44萬(wàn)元,增長(cháng)4.37%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。
獎金5.65萬(wàn)元,比上年減少0.05萬(wàn)元,下降0.96%,主要原因是:在職人員減少,相應經(jīng)費減少。
績(jì)效工資57.34萬(wàn)元,比上年增加0.51萬(wàn)元,增長(cháng)0.90%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費64.84萬(wàn)元,比上年增加2.27萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險保險繳存基數增大。
職工基本醫療保險繳費19.57萬(wàn)元,比上年增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)0.75%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,職工基本醫療保險繳存基數增大。
公務(wù)員醫療補助繳費4.80萬(wàn)元,比上年減少0.20萬(wàn)元,下降3.96%,主要原因是:行政在職人員減少。
其他社會(huì )保障繳費1.54萬(wàn)元,比上年增加0.57萬(wàn)元,增長(cháng)58.62%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,職工其他社會(huì )保障繳存基數增大。
住房公積金48.63萬(wàn)元,比上年增加1.70萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,職工住房公積金繳存基數增大。
其他工資福利支出3.24萬(wàn)元,比上年增加3.24萬(wàn)元,主要原因是:此項經(jīng)費原列入項目支出,2023年列入基本支出。
退休費43.90萬(wàn)元,比上年增加10.03萬(wàn)元,增長(cháng)29.60%,主要原因是:退休人員增加。
醫療費補助7.21萬(wàn)元,比上年增加0.43萬(wàn)元,增長(cháng)6.41%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,醫療費補助繳存基數增大。
公用經(jīng)費63.55 萬(wàn)元,與上年增加0.11萬(wàn)元,增長(cháng)0.17%, 主要包括:
辦公費6.94萬(wàn)元,比上年減少1.17萬(wàn)元,下降14.42%,主要原因是:根據財政要求壓減公用經(jīng)費。
水費0.30萬(wàn)元,比上年增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)7.58%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增水費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
電費2.40萬(wàn)元,比上年減少0.08萬(wàn)元,下降3.03%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
郵電費6.28萬(wàn)元,比上年減少0.26萬(wàn)元,下降3.91%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增郵電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
差旅費11.52萬(wàn)元,比上年增加1.51萬(wàn)元,增長(cháng)15.05%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增差旅費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
會(huì )議費1.50萬(wàn)元,比上年減少0.50萬(wàn)元,下降24.97%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調減會(huì )議費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
培訓費1.30萬(wàn)元,比上年增加0.03萬(wàn)元,增長(cháng)2.04%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增培訓費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
公務(wù)接待費0.21萬(wàn)元,比上年減少0.02萬(wàn)元,下降7.14%,主要原因是:根據財政要求,按比例調減公務(wù)接待費。
福利費2.44萬(wàn)元,比上年減少0.07萬(wàn)元,下降2.94%,主要原因是:在職人員減少,在職福利費相應減少。
其他交通費用16.62萬(wàn)元,比上年減少1.44萬(wàn)元,下降7.97%,主要原因是:在職人員減少,在職人員交通補貼相應減少。
其他商品和服務(wù)支出14.04萬(wàn)元,比上年增加2.09萬(wàn)元,增長(cháng)17.46%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增其他商品和服務(wù)支出在公用經(jīng)費預算科目中的占比。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說(shuō)明
(一)2023 年部門(mén)預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2023 年部門(mén)預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.71 萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0 萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出預算0.71 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出預算0 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置費0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0 萬(wàn)元)。
(二)2023 年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2023 年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.21 萬(wàn)元,比2022 年預算0.22 萬(wàn)元,減少0.01萬(wàn)元,下降4.54%。 其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變化。 主要原因是:本單位無(wú)此項支出
因公出國(境)經(jīng)費主要用于:本單位無(wú)此項支出
2.公務(wù)接待費預算0.21 萬(wàn)元,與上年減少0.02萬(wàn)元,下降7.14%。 主要原因是:根據財政要求,按比例調減公務(wù)接待費。
公務(wù)接待費主要用于:開(kāi)展上級及其他市級單位到百色調研用餐費用。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0.00 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變化。 主要原因是:本單位無(wú)此項支出 公務(wù)用車(chē)運行費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變化。 主要原因是:本單位無(wú)此項支出
公務(wù)用車(chē)購置及運行費主要用于:本單位無(wú)此項支出
八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有政府性基金安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明。
十、其他重要事項說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、醫療費補助、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、公務(wù)用車(chē)購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2023 年,本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費安排63.55 萬(wàn)元,比上年增加0.11萬(wàn)元,增長(cháng)0.17%, 主要原因是:根據財政規定調整人員公用經(jīng)費比例。
(二)政府采購情況
2023 年本部門(mén)政府采購安排36.94 萬(wàn)元,比上年增加36.94萬(wàn)元,增長(cháng)100%。 其中:政府集中采購預算36.94 萬(wàn)元,占政府采購預算100 %,比上年增加36.94萬(wàn)元,增長(cháng)100%; 分散采購預算0 萬(wàn)元,占政府采購預算0 %,與上年持平。
按政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。其中:貨物類(lèi)采購預算34.94 萬(wàn)元,工程類(lèi)采購預算0 萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購預算2 萬(wàn)元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月31日止,本單位占用固定資產(chǎn)總額原值351.08 萬(wàn)元,凈值133.68 萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構筑物凈值94.87 萬(wàn)元,通用設備凈值21.80 萬(wàn)元,專(zhuān)用設備凈值0.1 萬(wàn)元,文物和陳列品凈值0 萬(wàn)元,圖書(shū)、檔案凈值0 萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物凈值16.91 萬(wàn)元;本單位占用無(wú)形資產(chǎn)原值0 萬(wàn)元,凈值0 萬(wàn)元。
(四)重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明
(1)百色市科學(xué)技術(shù)局 2023年部門(mén)預算有1 個(gè)項目列入年初預算績(jì)效目標考核范圍,其中涉及一般公共預算撥款13 萬(wàn)元;政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0 萬(wàn)元;其他資金0 萬(wàn)元。分別是:詳見(jiàn)附表1。
(2)百色市科學(xué)技術(shù)局 2023年部門(mén)整體支出納入預算績(jì)效目標管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門(mén)取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機關(guān)服務(wù)中心)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件:百色市科學(xué)技術(shù)局2023年度業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表.xls
百色市科學(xué)技術(shù)局2023年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls
2023年百色市科學(xué)技術(shù)局部門(mén)預算公開(kāi)報告.pdf