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百色市科學(xué)技術(shù)局2023年度部門(mén)預算

來(lái)源:百色市科學(xué)技術(shù)局|0 文號: 時(shí)間:2023-02-07 17:13:07 點(diǎn)擊: 次

 

第一部分  百色市科學(xué)技術(shù)局 概況

一、主要職責

二、部門(mén)機構設置

三、部門(mén)預算構成

第二部分  百色市科學(xué)技術(shù)局2023 年部門(mén)預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表  

第三部分  百色市科學(xué)技術(shù)局2023 年部門(mén)預算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋


第一部分  百色市科學(xué)技術(shù)局 概況

 

一、主要職責

(一)科技局本級的基本職能:

1擬訂全市創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。

2)統籌推進(jìn)全市創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)我市重大科技決策咨詢(xún)制度建設。

3)牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,研究多渠道增加科技投入的措施,推動(dòng)多元化科技投入體系建設,協(xié)調管理市級財政科技計劃(專(zhuān)項、基金等)并監督實(shí)施。

4)擬訂本市基礎研究規劃、政策和標準并組織實(shí)施,組織協(xié)調本市基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng )新基地建設規劃并監督實(shí)施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實(shí)施,牽頭組織市級實(shí)驗室建設,推動(dòng)科研條件保障建設和科技資源開(kāi)放共享。

5)組織申報國家、自治區級各類(lèi)科技計劃,編制市本級科技應用技術(shù)與開(kāi)發(fā)資金、科學(xué)事業(yè)費及其他科技專(zhuān)項經(jīng)費的預、決算并監督使用,組織重大項目的技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。

6)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展的規劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。負責高新技術(shù)企業(yè)的培育,加大對各類(lèi)科技型企業(yè)的扶持力度,促進(jìn)我市科技創(chuàng )新主體的建設。

7)牽頭全市技術(shù)轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合的相關(guān)政策措施并監督實(shí)施。指導科技成果的引進(jìn)和轉化,引導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

8)統籌縣域科技創(chuàng )新體系建設,指導縣域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。

9)負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,指導科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。組織實(shí)施本市創(chuàng )新調查和科技報告制度,指導全市科技保密工作。

10)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。負責科技統計、科技信息工作;搞好科技干部的教育、再教育工作和各級各類(lèi)科技培訓,制定科普工作計劃,會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好科普工作,擬定科學(xué)傳播規劃、政策。

11)擬訂科技對外交往與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)和各縣(市、區)對外科技合作與科技人才交流工作。

12)負責引進(jìn)國內外智力工作。擬訂市級重點(diǎn)引進(jìn)外國專(zhuān)家、國內高端科技創(chuàng )新人才總體規劃、計劃并組織實(shí)施,建立國內外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和國內外專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機制。組織開(kāi)展對外和對港澳臺地區的科技交流與合作,負責科學(xué)技術(shù)引進(jìn)創(chuàng )新,統籌推進(jìn)科技招商工作,促進(jìn)科技資源在百色聚集;擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實(shí)施。

13)負責推薦參加自治區科學(xué)技術(shù)獎、自治區人民政府友誼獎的有關(guān)組織工作。

14)完成市委、市人民政府、自治區科技廳交辦的其他任務(wù)。

15)職能轉變。圍繞貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、科教興百戰略、人才強市戰略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng )新制度和組織體系,加強宏觀(guān)管理和統籌協(xié)調,減少微觀(guān)管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng )新服務(wù)轉變,注重科技資源整體布局和區域創(chuàng )新協(xié)調發(fā)展,深入推進(jìn)科技計劃管理改革,建立公開(kāi)統一的市級科技管理平臺,減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。政府部門(mén)可委托項目管理專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展科技項目受理、評審、立項、過(guò)程管理、驗收等具體工作。對科研機構組建和調整事項不再進(jìn)行審核,重在加強規劃布局和績(jì)效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機制,建立健全以創(chuàng )新能力、質(zhì)量、貢獻、績(jì)效為導向的科技人才評價(jià)體系和激勵政策,統籌全市科技人才隊伍建設和引進(jìn)國外智力工作。

(二)百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所的基本職能:

(一)負責百色市科技公共服務(wù)平臺和廣西科技文獻平臺百色服務(wù)站的建設與管理,為社會(huì )提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務(wù)和科技成果檢索、查新等服務(wù)。

 (二)負責中小企業(yè)信息化推進(jìn)工作,為全市中小企業(yè)提供科技咨詢(xún)、科技培訓、科技立項、技術(shù)交易及引進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新成果和科技項目申報等服務(wù)。

(三)負責全市技術(shù)交易市場(chǎng)管理,組織開(kāi)展技術(shù)貿易活動(dòng)和技術(shù)合同認定登記。

(四)負責搜集、整理、加工、傳遞國內外各類(lèi)科技信息資料,為政府及有關(guān)部門(mén)提供科技信息服務(wù)。

(五)開(kāi)展科技信息調查研究和技術(shù)咨詢(xún),為我市各級政府科技政策的制定和科學(xué)決策提供科技信息支持和咨詢(xún)建議。通過(guò)大數據平臺數據挖掘與處理,開(kāi)展科技信息調查研究,為企業(yè)、行業(yè)提供科技決策與科技信息服務(wù)。

(六)對縣(市、區)的科學(xué)技術(shù)信息研究工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。

(七)完成市人民政府和市科學(xué)技術(shù)局交辦的其他工作任務(wù)。

  

二、部門(mén)機構設置

百色市科學(xué)技術(shù)局2022年納入編報預算范圍的直屬單位共有2個(gè)。其中行政單位1個(gè),所屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是百色市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)本級;非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是:百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所。百色市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)內設機構設置為:辦公室、法規綜合科、科技項目與成果轉化科、社會(huì )發(fā)展和農業(yè)農村科、高新技術(shù)與區域創(chuàng )新科、人才服務(wù)與對外交流合作科、市國防動(dòng)員委員會(huì )科技動(dòng)員辦公室7個(gè)職能科室。百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所內設機構為:辦公室、技術(shù)培訓推廣科、科技文獻信息科、科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、技術(shù)市場(chǎng)管理科。

 

三、部門(mén)預算構成

本部門(mén)預算為匯總預算,包括:百色市科學(xué)技術(shù)局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位為百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所。   


第二部分  百色市科學(xué)技術(shù)局2023 年部門(mén)預算表

 

表1

收支總體情況表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

收        入

支        出

項    目

預算數

項    目(按支出功能科目分類(lèi))

預算數

一、一般公共預算撥款

546.81

 一、一般公共服務(wù)支出

0.00

   1、上級補助

0.00

 二、外交支出

0.00

   2、本級

546.81

 三、國防支出

0.00

二、政府性基金預算撥款

0.00

 四、公共安全支出

0.00

   1、上級補助

0.00

 五、教育支出

0.00

   2、本級

0.00

 六、科學(xué)技術(shù)支出

395.55

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款

0.00

 七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

   1、上級補助

0.00

 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

117.86

   2、本級

0.00

 九、衛生健康支出

24.77

四、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

0.00

 十、節能環(huán)保支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

 十一、城鄉社區支出

0.00

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

0.00

 十二、農林水支出

0.00

七、上級補助收入

0.00

 十三、交通運輸支出

0.00

八、附屬單位上繳收入

0.00

 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

九、其他收入

40.00

 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



 十六、金融支出

0.00



 十七、援助其他地區支出

0.00



 十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



 十九、住房保障支出

48.63



 二十、糧油物資儲備支出

0.00



 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

0.00



 二十二、災害防治及應急管理支出

0.00



 二十三、其他支出

0.00



 二十四、債務(wù)還本支出

0.00



 二十五、債務(wù)付息支出

0.00



 二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出

0.00

本年收入合計

586.81

本年支出合計

586.81

上年結轉結余

0.00

 結轉下年支出

0.00

收入總計

586.81

支出總計

586.81

注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。  


 

表2

收入總體情況表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

部門(mén)(單位)代碼

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

單位資金

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

單位資金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合計

586.81

586.81

546.81

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

百色市科學(xué)技術(shù)局

586.81

586.81

546.81

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211001

百色市科學(xué)技術(shù)局

272.97

272.97

272.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211005

百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所

313.84

313.84

273.84

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。



表3

支出總體情況表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

科目編碼

部門(mén)(單位)代碼

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

(功能分類(lèi)科目名稱(chēng))

合計

基本支出

項目支出

結轉下年支出



合計

586.81

532.04

54.77

0.00


211

百色市科學(xué)技術(shù)局

586.81

532.04

54.77

0.00


211001

百色市科學(xué)技術(shù)局

272.97

258.20

14.77

0.00

2060101


行政運行

159.59

159.59

0.00

0.00

2060102


一般行政管理事務(wù)

16.94

3.24

13.70

0.00

2080501


行政單位離退休

32.94

31.87

1.07

0.00

2080505


機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

28.45

28.45

0.00

0.00

2101101


行政單位醫療

8.93

8.93

0.00

0.00

2101103


公務(wù)員醫療補助

4.80

4.80

0.00

0.00

2210201


住房公積金

21.33

21.33

0.00

0.00


211005

百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所

313.84

273.84

40.00

0.00

2060501


機構運行

219.03

179.03

40.00

0.00

2080502


事業(yè)單位離退休

20.08

20.08

0.00

0.00

2080505


機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

36.39

36.39

0.00

0.00

2101102


事業(yè)單位醫療

11.05

11.05

0.00

0.00

2210201


住房公積金

27.29

27.29

0.00

0.00

注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。



表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

收        入

支        出

項    目

預算數

項    目(按支出功能科目分類(lèi))

預算數

一、本年收入

546.81

 一、本年支出

546.81

(一)一般公共預算撥款

546.81

  (一)一般公共服務(wù)支出

0.00

   1、上級補助

0.00

  (二)外交支出

0.00

   2、本級

546.81

  (三)國防支出

0.00

(二)政府性基金預算撥款

0.00

  (四)公共安全支出

0.00

   1、上級補助

0.00

  (五)教育支出

0.00

   2、本級

0.00

  (六)科學(xué)技術(shù)支出

355.55

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款

0.00

  (七)文化旅游體育與傳媒支出

0.00

   1、上級補助

0.00

  (八)社會(huì )保障和就業(yè)支出

117.86

   2、本級

0.00

  (九)衛生健康支出

24.77

二、上年結轉結余

0.00

  (十)節能環(huán)保支出

0.00

(一)一般公共預算撥款

0.00

  (十一)城鄉社區支出

0.00

(二)政府性基金預算撥款

0.00

  (十二)農林水支出

0.00

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款

0.00

  (十三)交通運輸支出

0.00



  (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



  (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



  (十六)金融支出

0.00



  (十七)援助其他地區支出

0.00



  (十八)自然資源海洋氣象等支出

0.00



  (十九)住房保障支出

48.63



  (二十)糧油物資儲備支出

0.00



  (二十一)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

0.00



  (二十二)災害防治及應急管理支出

0.00



  (二十三)其他支出

0.00



  (二十四)債務(wù)還本支出

0.00



  (二十五)債務(wù)付息支出

0.00



  (二十六)債務(wù)發(fā)行費用支出

0.00



  二、結轉下年支出

0.00

收入總計

546.81

支出總計

546.81

注: 表中功能分類(lèi)科目,根據各部門(mén)實(shí)際預算編制情況編列。

報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。



表5

一般公共預算支出情況表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

科目編碼

部門(mén)(單位)代碼

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

(功能分類(lèi)科目名稱(chēng))

合計

本年一般公共預算支出

基本支出

項目支出

小計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

1

2

3

4

5



合計

546.81

532.04

468.49

63.55

14.77


211

百色市科學(xué)技術(shù)局

546.81

532.04

468.49

63.55

14.77


211001

百色市科學(xué)技術(shù)局

272.97

258.20

220.83

37.37

14.77

2060101


行政運行

159.59

159.59

122.68

36.91

0.00

2060102


一般行政管理事務(wù)

16.94

3.24

3.24

0.00

13.70

2080501


行政單位離退休

32.94

31.87

31.41

0.46

1.07

2080505


機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

28.45

28.45

28.45

0.00

0.00

2101101


行政單位醫療

8.93

8.93

8.93

0.00

0.00

2101103


公務(wù)員醫療補助

4.80

4.80

4.80

0.00

0.00

2210201


住房公積金

21.33

21.33

21.33

0.00

0.00


211005

百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所

273.84

273.84

247.66

26.18

0.00

2060501


機構運行

179.03

179.03

153.23

25.80

0.00

2080502


事業(yè)單位離退休

20.08

20.08

19.70

0.38

0.00

2080505


機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

36.39

36.39

36.39

0.00

0.00

2101102


事業(yè)單位醫療

11.05

11.05

11.05

0.00

0.00

2210201


住房公積金

27.29

27.29

27.29

0.00

0.00

注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。  



表6

一般公共預算基本支出情況表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目

本年一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費


合計

532.04

468.49

63.55

301

工資福利支出

417.38

417.38

0.00

30101

基本工資

153.37

153.37

0.00

30102

津貼補貼

58.41

58.41

0.00

30103

獎金

5.65

5.65

0.00

30107

績(jì)效工資

57.34

57.34

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

64.84

64.84

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

19.57

19.57

0.00

30111

公務(wù)員醫療補助繳費

4.80

4.80

0.00

30112

其他社會(huì )保障繳費

1.54

1.54

0.00

30113

住房公積金

48.63

48.63

0.00

30199

其他工資福利支出

3.24

3.24

0.00

302

商品和服務(wù)支出

63.55

0.00

63.55

30201

辦公費

6.94

0.00

6.94

30205

水費

0.30

0.00

0.30

30206

電費

2.40

0.00

2.40

30207

郵電費

6.28

0.00

6.28

30211

差旅費

11.52

0.00

11.52

30215

會(huì )議費

1.50

0.00

1.50

30216

培訓費

1.30

0.00

1.30

30217

公務(wù)接待費

0.21

0.00

0.21

30229

福利費

2.44

0.00

2.44

30239

其他交通費用

16.62

0.00

16.62

30299

其他商品和服務(wù)支出

14.04

0.00

14.04

303

對個(gè)人和家庭的補助

51.11

51.11

0.00

30302

退休費

43.90

43.90

0.00

30307

醫療費補助

7.21

7.21

0.00

注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。  



表7

一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

部門(mén)(單位)代碼

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

資金性質(zhì)

“三公”經(jīng)費

會(huì )議費

培訓費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

公務(wù)接待費

小計

本級資金安排

上級補助資金安排

小計

公務(wù)用車(chē)運行維護費

公務(wù)用車(chē)購置費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合計


0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

1.50

1.80

1.80

0.00

211

百色市科學(xué)技術(shù)局


0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

1.50

1.80

1.80

0.00

211001

百色市科學(xué)技術(shù)局

一般公共預算資金

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

1.50

1.30

1.30

0.00

211005

百色市科學(xué)技術(shù)信息研究所

一般公共預算資金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。  



表8

政府性基金預算支出情況表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

科目編碼

部門(mén)(單位)代碼

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

(功能分類(lèi)科目名稱(chēng))

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

1

2

3



合計

0.00

0.00

0.00

注: 本部門(mén)2023年度沒(méi)有政府性基金預算支出,故本表無(wú)數據。   



9

國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表

單位名稱(chēng): 百色市科學(xué)技術(shù)局

單位:萬(wàn)元

科目編碼

部門(mén)(單位)代碼

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

(功能分類(lèi)科目名稱(chēng))

本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

合計

基本支出

項目支出

1

2

3



合計

0.00

0.00

0.00

注: 本部門(mén)2023年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況,故本表無(wú)數據。   


 

第三部分  百色市科學(xué)技術(shù)局 年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明

2023 年本部門(mén)收入預算586.81 萬(wàn)元,與上年增加56.53萬(wàn)元,增長(cháng)10.66%。 主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。 支出預算586.81 萬(wàn)元,與上年增加56.53萬(wàn)元,增長(cháng)10.66%。 主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。 

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

2023 年收入總預算586.81 萬(wàn)元,與上年增加56.53萬(wàn)元,增長(cháng)10.66%。 其中:一般公共財政預算撥款546.81萬(wàn)元,占收入總預算93.18%,比上年增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)3.12%;單位資金40.00萬(wàn)元,占收入總預算6.82%,比上年增加40.00萬(wàn)元。 

2023 年收入預算總體增加 主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

 

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

2023 年支出總預算586.81 萬(wàn)元,基本支出預算532.04 萬(wàn)元,占支出總預算90.67 %,與上年增加22.05萬(wàn)元,增長(cháng)4.32%。 項目支出預算54.77 萬(wàn)元,占支出總預算9.33 %,與上年增加34.48萬(wàn)元,增長(cháng)169.94%。 

(一)按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為4 類(lèi),其中:

1)科學(xué)技術(shù)支出395.55萬(wàn)元,占支出總預算67.41%,比上年增加46.84萬(wàn)元,增長(cháng)13.43%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

2)社會(huì )保障和就業(yè)支出117.86萬(wàn)元,占支出總預算20.08%,比上年增加7.89萬(wàn)元,增長(cháng)7.18%,主要原因是:新增退休人員,單位離退休經(jīng)費增加。

3)衛生健康支出24.77萬(wàn)元,占支出總預算4.22%,比上年增加0.09萬(wàn)元,增長(cháng)0.35%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,各項保險繳存基數增大。

4)住房保障支出48.63萬(wàn)元,占支出總預算8.29%,比上年增加1.70萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,公積金繳存基數增大。 

(二)按支出結構分類(lèi)劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算532.04 萬(wàn)元,占支出預算90.67 %,與上年增加22.05萬(wàn)元,增長(cháng)4.32%。 其中:

基本工資153.37萬(wàn)元,比上年增加5.77萬(wàn)元,增長(cháng)3.91%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。

津貼補貼58.41萬(wàn)元,比上年增加2.44萬(wàn)元,增長(cháng)4.37%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。

獎金5.65萬(wàn)元,比上年減少0.05萬(wàn)元,下降0.96%,主要原因是:有人員退休,在職人員減少。

績(jì)效工資57.34萬(wàn)元,比上年增加0.51萬(wàn)元,增長(cháng)0.90%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費64.84萬(wàn)元,比上年增加2.27萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,基本養老保險繳存基數增大。

職工基本醫療保險繳費19.57萬(wàn)元,比上年增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)0.75%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,基本醫療保險繳存基數增大。

公務(wù)員醫療補助繳費4.80萬(wàn)元,比上年減少0.20萬(wàn)元,下降3.96%,主要原因是:有人員退休,在職人員減少。

其他社會(huì )保障繳費1.54萬(wàn)元,比上年增加0.57萬(wàn)元,增長(cháng)58.62%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,其他社會(huì )保障繳存基數增大。

住房公積金48.63萬(wàn)元,比上年增加1.70萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,住房公積金繳存基數增大。

其他工資福利支出3.24萬(wàn)元,比上年增加3.24萬(wàn)元,主要原因是:此項經(jīng)費為聘用人員經(jīng)費,原列入項目預算經(jīng)費,2023年調整為基本支出預算。

辦公費6.94萬(wàn)元,比上年減少1.17萬(wàn)元,下降14.42%,主要原因是:根據財政要求壓減公用經(jīng)費預算。

水費0.30萬(wàn)元,比上年增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)7.58%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增水費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

電費2.40萬(wàn)元,比上年減少0.08萬(wàn)元,下降3.03%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調減電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

郵電費6.28萬(wàn)元,比上年減少0.26萬(wàn)元,下降3.91%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調減郵電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

差旅費11.52萬(wàn)元,比上年增加1.51萬(wàn)元,增長(cháng)15.05%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增郵電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

會(huì )議費1.50萬(wàn)元,比上年減少0.50萬(wàn)元,下降24.97%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調減會(huì )議費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

培訓費1.30萬(wàn)元,比上年增加0.03萬(wàn)元,增長(cháng)2.04%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增培訓費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

公務(wù)接待費0.21萬(wàn)元,比上年減少0.02萬(wàn)元,下降7.14%,主要原因是:根據財政要求,按比例調減公務(wù)接待費。

福利費2.44萬(wàn)元,比上年減少0.07萬(wàn)元,下降2.94%,主要原因是:在職人員減少,在職福利費相應減少。

其他交通費用16.62萬(wàn)元,比上年減少1.44萬(wàn)元,下降7.97%,主要原因是:在職人員減少,在職人員交通補貼相應減少。

其他商品和服務(wù)支出14.04萬(wàn)元,比上年增加2.09萬(wàn)元,增長(cháng)17.46%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增培訓費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

退休費43.90萬(wàn)元,比上年增加10.03萬(wàn)元,增長(cháng)29.60%,主要原因是:新增退休人員。

醫療費補助7.21萬(wàn)元,比上年增加0.43萬(wàn)元,增長(cháng)6.41%,主要原因是:新增退休人員,退休人員醫療補助相應增加。

 

2.項目支出預算。

項目支出預算54.77 萬(wàn)元,占支出總預算9.33 %,與上年增加34.48萬(wàn)元,增長(cháng)169.94%。 其中:

辦公費33.8萬(wàn)元,比上年增加33.8萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

差旅費10萬(wàn)元,比上年增加10萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元,比上年增加0.5萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

會(huì )議費1萬(wàn)元,比上年增加1萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

培訓費1.5萬(wàn)元,比上年增加1.5萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

其他商品和服務(wù)支出4.75萬(wàn)元,比上年減少11.15萬(wàn)元,下降70.13%,主要原因是:市本級項目減少。

退休費0.72萬(wàn)元,比上年減少0.35萬(wàn)元,下降32.71%,主要原因是:原離退休干部黨組織黨建工作經(jīng)費2023年列入辦公費及其他商品和服務(wù)支付科目。

印刷費2萬(wàn)元,比上年增加2萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

咨詢(xún)費0.5萬(wàn)元,比上年增加0.5萬(wàn)元,增加100%,主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

 

2023 年支出預算總體增加 主要原因是:新增廣西壯族自治區科技廳撥付項目款結余。

 

四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2023 年財政撥款收入總預算546.81 萬(wàn)元,與上年增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)3.12%。 收入包括:一般公共預算撥款546.81萬(wàn)元;政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0.00萬(wàn)元。 財政撥款增加 主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險、醫療保險、住房公積金等費用繳存基數增大。 

2023 年財政撥款支出總預算546.81 萬(wàn)元,與上年增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)3.12%。 支出包括:科學(xué)技術(shù)支出355.55萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出117.86萬(wàn)元、衛生健康支出24.77萬(wàn)元、住房保障支出48.63萬(wàn)元。 財政撥款支出增加 主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險、醫療保險、住房公積金等費用繳存基數增大。

 

五、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2023 年一般公共預算撥款支出546.81 萬(wàn)元,與上年增加16.53萬(wàn)元,增長(cháng)3.12%。 其中:基本支出532.04 萬(wàn)元,項目支出14.77 萬(wàn)元。具體支出預算如下:

科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)159.59萬(wàn)元,比上年減少5.33萬(wàn)元,下降3.23%,主要原因是:市本級項目壓減預算。

科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)16.94萬(wàn)元,比上年增加6.00萬(wàn)元,增長(cháng)54.80%,主要原因是:原項目支出的聘用人員經(jīng)費2023年列入基本支出中科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)科目。

科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技條件與服務(wù)(款)機構運行(項)179.03萬(wàn)元,比上年增加107.20萬(wàn)元,增長(cháng)149.26%,主要原因是:因機構改革,三個(gè)二層機構合并為一個(gè),人員增加,相應經(jīng)費增加。

社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項)32.94萬(wàn)元,比上年增加5.68萬(wàn)元,增長(cháng)20.84%,主要原因是:新增退休人員。

社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)20.08萬(wàn)元,比上年增加4.87萬(wàn)元,增長(cháng)32.01%,主要原因是:因機構改革,三個(gè)二層機構合并為一個(gè),人員增加,相應經(jīng)費增加。

社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)64.84萬(wàn)元,比上年增加2.27萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險繳存基數增大。

衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.93萬(wàn)元,比上年減少0.31萬(wàn)元,下降3.33%,主要原因是:行政在職人員減少,繳存基數下降。

衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)11.05萬(wàn)元,比上年增加0.59萬(wàn)元,增長(cháng)5.67%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,事業(yè)單位醫療繳存基數增大。

衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項)4.80萬(wàn)元,比上年減少0.20萬(wàn)元,下降3.96%,主要原因是:行政在職人員減少,繳存基數下降。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)48.63萬(wàn)元,比上年增加1.71萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,住房公積金繳存基數增大。 

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2023 年一般公共預算基本支出532.04 萬(wàn)元,與上年增加22.05萬(wàn)元,增長(cháng)4.32%。 其中:

人員經(jīng)費468.49 萬(wàn)元,與上年增加21.94萬(wàn)元,增長(cháng)4.91%, 主要包括:

基本工資153.37萬(wàn)元,比上年增加5.77萬(wàn)元,增長(cháng)3.91%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。

津貼補貼58.41萬(wàn)元,比上年增加2.44萬(wàn)元,增長(cháng)4.37%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。

獎金5.65萬(wàn)元,比上年減少0.05萬(wàn)元,下降0.96%,主要原因是:在職人員減少,相應經(jīng)費減少。

績(jì)效工資57.34萬(wàn)元,比上年增加0.51萬(wàn)元,增長(cháng)0.90%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔。

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費64.84萬(wàn)元,比上年增加2.27萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險保險繳存基數增大。

職工基本醫療保險繳費19.57萬(wàn)元,比上年增加0.15萬(wàn)元,增長(cháng)0.75%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,職工基本醫療保險繳存基數增大。

公務(wù)員醫療補助繳費4.80萬(wàn)元,比上年減少0.20萬(wàn)元,下降3.96%,主要原因是:行政在職人員減少。

其他社會(huì )保障繳費1.54萬(wàn)元,比上年增加0.57萬(wàn)元,增長(cháng)58.62%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,職工其他社會(huì )保障繳存基數增大。

住房公積金48.63萬(wàn)元,比上年增加1.70萬(wàn)元,增長(cháng)3.63%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,職工住房公積金繳存基數增大。

其他工資福利支出3.24萬(wàn)元,比上年增加3.24萬(wàn)元,主要原因是:此項經(jīng)費原列入項目支出,2023年列入基本支出。

退休費43.90萬(wàn)元,比上年增加10.03萬(wàn)元,增長(cháng)29.60%,主要原因是:退休人員增加。

醫療費補助7.21萬(wàn)元,比上年增加0.43萬(wàn)元,增長(cháng)6.41%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,醫療費補助繳存基數增大。 

公用經(jīng)費63.55 萬(wàn)元,與上年增加0.11萬(wàn)元,增長(cháng)0.17%, 主要包括:

辦公費6.94萬(wàn)元,比上年減少1.17萬(wàn)元,下降14.42%,主要原因是:根據財政要求壓減公用經(jīng)費。

水費0.30萬(wàn)元,比上年增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)7.58%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增水費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

電費2.40萬(wàn)元,比上年減少0.08萬(wàn)元,下降3.03%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

郵電費6.28萬(wàn)元,比上年減少0.26萬(wàn)元,下降3.91%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增郵電費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

差旅費11.52萬(wàn)元,比上年增加1.51萬(wàn)元,增長(cháng)15.05%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增差旅費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

會(huì )議費1.50萬(wàn)元,比上年減少0.50萬(wàn)元,下降24.97%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調減會(huì )議費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

培訓費1.30萬(wàn)元,比上年增加0.03萬(wàn)元,增長(cháng)2.04%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增培訓費在公用經(jīng)費預算科目中的占比。

公務(wù)接待費0.21萬(wàn)元,比上年減少0.02萬(wàn)元,下降7.14%,主要原因是:根據財政要求,按比例調減公務(wù)接待費。

福利費2.44萬(wàn)元,比上年減少0.07萬(wàn)元,下降2.94%,主要原因是:在職人員減少,在職福利費相應減少。

其他交通費用16.62萬(wàn)元,比上年減少1.44萬(wàn)元,下降7.97%,主要原因是:在職人員減少,在職人員交通補貼相應減少。

其他商品和服務(wù)支出14.04萬(wàn)元,比上年增加2.09萬(wàn)元,增長(cháng)17.46%,主要原因是:根據工作實(shí)際情況,調增其他商品和服務(wù)支出在公用經(jīng)費預算科目中的占比。 

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說(shuō)明

(一)2023 年部門(mén)預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

2023 年部門(mén)預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.71 萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0 萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出預算0.71 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出預算0 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置費0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0 萬(wàn)元)。

(二)2023 年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

2023 年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.21 萬(wàn)元,比2022 年預算0.22 萬(wàn)元,減少0.01萬(wàn)元,下降4.54%。 其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變化。 主要原因是:本單位無(wú)此項支出 

因公出國(境)經(jīng)費主要用于:本單位無(wú)此項支出 

2.公務(wù)接待費預算0.21 萬(wàn)元,與上年減少0.02萬(wàn)元,下降7.14%。 主要原因是:根據財政要求,按比例調減公務(wù)接待費。 

公務(wù)接待費主要用于:開(kāi)展上級及其他市級單位到百色調研用餐費用。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0.00 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變化。 主要原因是:本單位無(wú)此項支出 公務(wù)用車(chē)運行費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平,無(wú)增減變化。 主要原因是:本單位無(wú)此項支出 

公務(wù)用車(chē)購置及運行費主要用于:本單位無(wú)此項支出

 

八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有政府性基金安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明。 

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明。 

十、其他重要事項說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、醫療費補助、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、公務(wù)用車(chē)購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2023 年,本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費安排63.55 萬(wàn)元,比上年增加0.11萬(wàn)元,增長(cháng)0.17%, 主要原因是:根據財政規定調整人員公用經(jīng)費比例。 

(二)政府采購情況

2023 年本部門(mén)政府采購安排36.94 萬(wàn)元,比上年增加36.94萬(wàn)元,增長(cháng)100%。 其中:政府集中采購預算36.94 萬(wàn)元,占政府采購預算100 %,比上年增加36.94萬(wàn)元,增長(cháng)100%; 分散采購預算0 萬(wàn)元,占政府采購預算0 %,與上年持平。 

按政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。其中:貨物類(lèi)采購預算34.94 萬(wàn)元,工程類(lèi)采購預算0 萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購預算2 萬(wàn)元等。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年12月31日止,本單位占用固定資產(chǎn)總額原值351.08 萬(wàn)元,凈值133.68 萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構筑物凈值94.87 萬(wàn)元,通用設備凈值21.80 萬(wàn)元,專(zhuān)用設備凈值0.1 萬(wàn)元,文物和陳列品凈值0 萬(wàn)元,圖書(shū)、檔案凈值0 萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物凈值16.91 萬(wàn)元;本單位占用無(wú)形資產(chǎn)原值0 萬(wàn)元,凈值0 萬(wàn)元。

(四)重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明

1)百色市科學(xué)技術(shù)局 2023年部門(mén)預算有1 個(gè)項目列入年初預算績(jì)效目標考核范圍,其中涉及一般公共預算撥款13 萬(wàn)元;政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0 萬(wàn)元;其他資金0 萬(wàn)元。分別是:詳見(jiàn)附表1。

2)百色市科學(xué)技術(shù)局 2023年部門(mén)整體支出納入預算績(jì)效目標管理。


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門(mén)取得的財政預算資金收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機關(guān)服務(wù)中心)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。



附件:百色市科學(xué)技術(shù)局2023年度業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表.xls

百色市科學(xué)技術(shù)局2023年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls

2023年百色市科學(xué)技術(shù)局部門(mén)預算公開(kāi)報告.pdf



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