目 錄
第一部分 百色市科學(xué)技術(shù)局 概況
一、主要職責
二、部門(mén)機構設置
三、部門(mén)預算構成
第二部分 百色市科學(xué)技術(shù)局2022 年部門(mén)預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 百色市科學(xué)技術(shù)局2022 年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 百色市科學(xué)技術(shù)局 概況
一、主要職責
(一)科技局本級的基本職能:
(1)擬訂全市創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。
(2)統籌推進(jìn)全市創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)我市重大科技決策咨詢(xún)制度建設。
(3)牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,研究多渠道增加科技投入的措施,推動(dòng)多元化科技投入體系建設,協(xié)調管理市級財政科技計劃(專(zhuān)項、基金等)并監督實(shí)施。
(4)擬訂本市基礎研究規劃、政策和標準并組織實(shí)施,組織協(xié)調本市基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng )新基地建設規劃并監督實(shí)施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實(shí)施,牽頭組織市級實(shí)驗室建設,推動(dòng)科研條件保障建設和科技資源開(kāi)放共享。
(5)組織申報國家、自治區級各類(lèi)科技計劃,編制市本級科技應用技術(shù)與開(kāi)發(fā)資金、科學(xué)事業(yè)費及其他科技專(zhuān)項經(jīng)費的預、決算并監督使用,組織重大項目的技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。
(6)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展的規劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。負責高新技術(shù)企業(yè)的培育,加大對各類(lèi)科技型企業(yè)的扶持力度,促進(jìn)我市科技創(chuàng )新主體的建設。
(7)牽頭全市技術(shù)轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合的相關(guān)政策措施并監督實(shí)施。指導科技成果的引進(jìn)和轉化,引導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
(8)統籌縣域科技創(chuàng )新體系建設,指導縣域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。
(9)負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,指導科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。組織實(shí)施本市創(chuàng )新調查和科技報告制度,指導全市科技保密工作。
(10)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。負責科技統計、科技信息工作;搞好科技干部的教育、再教育工作和各級各類(lèi)科技培訓,制定科普工作計劃,會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好科普工作,擬定科學(xué)傳播規劃、政策。
(11)擬訂科技對外交往與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)和各縣(市、區)對外科技合作與科技人才交流工作。
(12)負責引進(jìn)國內外智力工作。擬訂市級重點(diǎn)引進(jìn)外國專(zhuān)家、國內高端科技創(chuàng )新人才總體規劃、計劃并組織實(shí)施,建立國內外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和國內外專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機制。組織開(kāi)展對外和對港澳臺地區的科技交流與合作,負責科學(xué)技術(shù)引進(jìn)創(chuàng )新,統籌推進(jìn)科技招商工作,促進(jìn)科技資源在百色聚集;擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實(shí)施。
(13)負責推薦參加自治區科學(xué)技術(shù)獎、自治區人民政府友誼獎的有關(guān)組織工作。
(14)完成市委、市人民政府、自治區科技廳交辦的其他任務(wù)。
(15)職能轉變。圍繞貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、科教興百戰略、人才強市戰略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng )新制度和組織體系,加強宏觀(guān)管理和統籌協(xié)調,減少微觀(guān)管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng )新服務(wù)轉變,注重科技資源整體布局和區域創(chuàng )新協(xié)調發(fā)展,深入推進(jìn)科技計劃管理改革,建立公開(kāi)統一的市級科技管理平臺,減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。政府部門(mén)可委托項目管理專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展科技項目受理、評審、立項、過(guò)程管理、驗收等具體工作。對科研機構組建和調整事項不再進(jìn)行審核,重在加強規劃布局和績(jì)效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機制,建立健全以創(chuàng )新能力、質(zhì)量、貢獻、績(jì)效為導向的科技人才評價(jià)體系和激勵政策,統籌全市科技人才隊伍建設和引進(jìn)國外智力工作。
(二)百色市電子研究所的基本職能:
以礦產(chǎn)品的檢測分析為主,附帶一些建材、工業(yè)輔料的分析測定。面向百色市12個(gè)縣(區)和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面服務(wù)。
(三)百色市科技情報研究所的基本職能:
搜集、整理、加工與傳遞國內外各類(lèi)科技情報信息資料,開(kāi)展科技情報調研和技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)引進(jìn)與科技信息開(kāi)發(fā)利用。
主要工作任務(wù)與目標:抓好廣西科技文獻平臺百色服務(wù)站的建設與管理,為社會(huì )提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務(wù)和科技成果檢索、查新等服務(wù);抓好百色市生產(chǎn)力促進(jìn)中心建設,為本市中小企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),提高中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力和市場(chǎng)競爭能力,促進(jìn)科技與經(jīng)濟緊密結合;抓好科技情報調查研究和技術(shù)咨詢(xún),為我市各級政府科技政策的制定和科學(xué)決策提供科技信息支持和咨詢(xún)建議。
(四)百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所基本職能:
貫徹執行國家和自治區技術(shù)市場(chǎng)工作的方針、政策、法律法規的行政管理;認定、登記和管理各類(lèi)技術(shù)合同;對科技型民營(yíng)企業(yè)和技術(shù)貿易機構的審核認定與監督管理;組織協(xié)調和管理技術(shù)貿易活動(dòng)和科技企業(yè)及技術(shù)貿易情況的統計;協(xié)助有關(guān)部門(mén)對科技無(wú)形資產(chǎn)評估工作進(jìn)行管理和監督;查處技術(shù)貿易活動(dòng)中的違法行為;承辦上級主管部門(mén)交辦的其他事項;
二、部門(mén)機構設置
百色市科學(xué)技術(shù)局2022年納入編報預算范圍的直屬單位共有4個(gè)。其中行政單位1個(gè),所屬非參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是百色市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)本級;非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是:百色市電子研究所、百色市科技情報研究所、百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所,百色市科學(xué)技術(shù)局機關(guān)內設機構設置為:辦公室、法規綜合科、科技項目與成果轉化科、社會(huì )發(fā)展和農業(yè)農村科、高新技術(shù)與區域創(chuàng )新科、人才服務(wù)與對外交流合作科、市國防動(dòng)員委員會(huì )科技動(dòng)員辦公室7個(gè)職能科室。
三、部門(mén)預算構成
本部門(mén)預算為匯總預算,包括:百色市科學(xué)技術(shù)局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位包括:百色市電子研究所、百色市科技情報研究所、百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所。
第二部分 百色市科學(xué)技術(shù)局2022 年部門(mén)預算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目(按支出功能科目分類(lèi)) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 530.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本級 | 530.28 | 三、國防支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算撥款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本級 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 348.71 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 109.96 |
2、本級 | 0.00 | 九、衛生健康支出 | 24.68 |
四、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 0.00 | 十、節能環(huán)保支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 十一、城鄉社區支出 | 0.00 |
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 十二、農林水支出 | 0.00 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 46.92 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 530.28 | 本年支出合計 | 530.28 |
上年結轉結余 | 0.00 | 結轉下年支出 | 0.00 |
收入總計 | 530.28 | 支出總計 | 530.28 |
注: 報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表2 | |||||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 合計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算 | 財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合計 | 530.28 | 530.28 | 530.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 530.28 | 530.28 | 530.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211001 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 273.55 | 273.55 | 273.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211002 | 百色市電子研究所 | 112.95 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211003 | 百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 106.86 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211004 | 百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所 | 36.92 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表3 | |||||||
支出總體情況表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | |
合計 | 530.28 | 509.99 | 20.29 | 0.00 | |||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 530.28 | 509.99 | 20.29 | 0.00 | ||
211001 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 273.55 | 253.54 | 20.01 | 0.00 | ||
2060101 | 行政運行 | 164.92 | 164.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | ||
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 27.26 | 26.19 | 1.07 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | ||
211002 | 百色市電子研究所 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | ||
2060201 | 機構運行 | 68.34 | 68.34 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | ||
211003 | 百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 機構運行 | 71.82 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | ||
211004 | 百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所 | 36.92 | 36.64 | 0.28 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 24.69 | 24.41 | 0.28 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
注: 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目(按支出功能科目分類(lèi)) | 預算數 |
一、本年收入 | 530.28 | 一、本年支出 | 530.28 |
(一)一般公共預算撥款 | 530.28 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本級 | 530.28 | (三)國防支出 | 0.00 |
(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
2、本級 | 0.00 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | 348.71 |
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
1、上級補助 | 0.00 | (八)社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 109.96 |
2、本級 | 0.00 | (九)衛生健康支出 | 24.68 |
二、上年結轉結余 | 0.00 | (十)節能環(huán)保支出 | 0.00 |
(一)一般公共預算撥款 | 0.00 | (十一)城鄉社區支出 | 0.00 |
(二)政府性基金預算撥款 | 0.00 | (十二)農林水支出 | 0.00 |
(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 | 0.00 | (十三)交通運輸支出 | 0.00 |
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地區支出 | 0.00 | ||
(十八)自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 46.92 | ||
(二十)糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
(二十一)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 0.00 | ||
(二十二)災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
(二十五)債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
二、結轉下年支出 | 0.00 | ||
收入總計 | 530.28 | 支出總計 | 530.28 |
注: 表中功能分類(lèi)科目,根據各部門(mén)實(shí)際預算編制情況編列。
報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表5 | ||||||||
一般公共預算支出情況表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | ||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 530.28 | 509.99 | 446.55 | 63.44 | 20.29 | 0.00 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 530.28 | 509.99 | 446.55 | 63.44 | 20.29 | 0.00 | |
211001 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 273.55 | 253.54 | 212.97 | 40.57 | 20.01 | 0.00 | |
2060101 | 行政運行 | 164.92 | 164.92 | 124.84 | 40.08 | 0.00 | 0.00 | |
2060102 | 一般行政管理事務(wù) | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | |
2060899 | 其他科技交流與合作支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政單位離退休 | 27.26 | 26.19 | 25.70 | 0.48 | 1.07 | 0.00 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211002 | 百色市電子研究所 | 112.95 | 112.95 | 106.39 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | |
2060201 | 機構運行 | 68.34 | 68.34 | 61.94 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.22 | 9.22 | 9.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211003 | 百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 106.86 | 106.86 | 94.19 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | |
2060501 | 機構運行 | 71.82 | 71.82 | 59.22 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 4.37 | 4.37 | 4.29 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211004 | 百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所 | 36.92 | 36.64 | 33.01 | 3.63 | 0.28 | 0.00 | |
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 24.69 | 24.41 | 20.81 | 3.60 | 0.28 | 0.00 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表6 | |||||
一般公共預算基本支出情況表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目 | 本年一般公共預算基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
合計 | 509.99 | 446.55 | 63.44 | ||
301 | 工資福利支出 | 405.91 | 405.91 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 147.60 | 147.60 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | |
30107 | 績(jì)效工資 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 62.56 | 62.56 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 46.92 | 46.92 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 63.44 | 0.00 | 63.44 | |
30201 | 辦公費 | 8.11 | 0.00 | 8.11 | |
30205 | 水費 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
30206 | 電費 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | |
30207 | 郵電費 | 6.53 | 0.00 | 6.53 | |
30211 | 差旅費 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | |
30215 | 會(huì )議費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
30216 | 培訓費 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
30229 | 福利費 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | |
30239 | 其他交通費用 | 18.06 | 0.00 | 18.06 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | |
30307 | 醫療費補助 | 6.77 | 6.77 | 0.00 |
注: 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表7 | ||||||||
一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表 | ||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | “三公”經(jīng)費 | ||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 公務(wù)用車(chē)購置費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
211 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
211001 | 百色市科學(xué)技術(shù)局 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
211002 | 百色市電子研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211003 | 百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本報表金額單位轉換時(shí)可能存在四舍五入尾數誤差。
表8 | |||||||
政府性基金預算支出情況表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) (功能分類(lèi)科目名稱(chēng)) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 結轉下年支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本部門(mén)2022年度沒(méi)有政府性基金預算支出,故本表無(wú)數據。
第三部分 百色市科學(xué)技術(shù)局 年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明
2022 年本部門(mén)收入預算530.28 萬(wàn)元,比上年減少152.72萬(wàn)元,下降22.36%, 主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不再納入部門(mén)預算; 支出預算530.28 萬(wàn)元,比上年減少152.72萬(wàn)元,下降22.36%, 主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不再納入部門(mén)預算。
二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
2022 年收入總預算530.28 萬(wàn)元,比上年減少152.72萬(wàn)元,下降22.36%。 其中:一般公共財政預算撥款530.28萬(wàn)元,占收入總預算100.00%,比上年減少152.72萬(wàn)元,下降22.36%;政府性基金預算0.00萬(wàn)元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無(wú)增減變化;國有資本經(jīng)營(yíng)預算0.00萬(wàn)元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無(wú)增減變化;財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無(wú)增減變化;單位資金0.00萬(wàn)元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無(wú)增減變化。
2022 年收入預算總體減少 主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不再納入部門(mén)預算。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2022 年支出總預算530.28 萬(wàn)元,基本支出預算509.99 萬(wàn)元,占支出總預算96.17 %,比上年增加4.01萬(wàn)元,增長(cháng)0.79%; 項目支出預算20.29 萬(wàn)元,占支出總預算3.83 %,比上年減少156.73萬(wàn)元,下降88.54%。減少的主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不在納入部門(mén)預算。
(一)按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為4 類(lèi),其中:
(1)科學(xué)技術(shù)支出348.71萬(wàn)元,占支出總預算65.76%,比上年減少168.6萬(wàn)元,下降32.59%,主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不在納入部門(mén)預算以及根據財政規定壓減人員辦公經(jīng)費。
(2)住房保障支出46.92萬(wàn)元,占支出總預算8.85%,比上年增加1.74萬(wàn)元,增長(cháng)3.85%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,公積金繳存基數增大。
(3)社會(huì )保障和就業(yè)支出109.96萬(wàn)元,占支出總預算20.74%,比上年增加20.05萬(wàn)元,增長(cháng)22.30%,主要原因是:養老基數調整,繳納比例增高,退休人員一次性補助納入預算
(4)衛生健康支出24.68萬(wàn)元,占支出總預算4.66%,比上年減少5.92萬(wàn)元,下降19.35%,主要原因是:2022年退休人員醫療補助不納入此類(lèi)項目。
(二)按支出結構分類(lèi)劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算509.99 萬(wàn)元,占支出預算96.17 %,比上年增加4.01萬(wàn)元,增長(cháng)0.79%。 其中:
(1)工資福利支出405.91萬(wàn)元,占基本支出總預算79.59%,比上年增加11.26萬(wàn)元,增長(cháng)2.85%,主要原因是:主要是人員工資正常的晉升晉檔。
(2)商品和服務(wù)支出63.44萬(wàn)元,占基本支出總預算12.44%,比上年減少15.38萬(wàn)元,下降19.51%,主要原因是:根據財政要求,壓減辦公預算經(jīng)費。
(3)對個(gè)人和家庭的補助40.65萬(wàn)元,占基本支出總預算7.97%,比上年增加8.14萬(wàn)元,增長(cháng)25.03%,主要原因是:退休人員一次性補助納入預算。
2.項目支出預算。
項目支出預算20.29 萬(wàn)元,占支出總預算3.83 %,比上年減少156.73萬(wàn)元,下降88.54%。 其中:
(1)工資福利支出3.32萬(wàn)元,占項目支出總預算16.36%,比上年減少3萬(wàn)元,下降47.47%,主要原因是:2022年項目批復資金減少,涉及的人員經(jīng)費減少。
(2)商品和服務(wù)支出15.90萬(wàn)元,占項目支出總預算78.36%,比上年減少154.8萬(wàn)元,下降90.69%,主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不再納入部門(mén)預算。
(3)對個(gè)人和家庭的補助1.07萬(wàn)元,占項目支出總預算5.27%,比上年增加1.07萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是:2022年的離退休干部黨組織班子成員工作補貼、離退休干部黨組織黨建工作經(jīng)費列入項目預算中。
2022 年支出預算總體減少 主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不再納入部門(mén)預算,以及根據財政要求壓減各項辦公經(jīng)費。
四、財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2022 年財政撥款收入總預算530.28 萬(wàn)元,比上年減少74.72萬(wàn)元,下降12.35%。 收入包括:一般公共預算撥款530.28萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0.00萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0.00萬(wàn)元。 財政撥款減少 主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不再納入部門(mén)預算。
2022 年財政撥款支出總預算530.28 萬(wàn)元,比上年減少74.72萬(wàn)元,下降12.35%。 支出包括:科學(xué)技術(shù)支出348.71萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)支出109.96萬(wàn)元;衛生健康支出24.68萬(wàn)元;住房保障支出46.92萬(wàn)元。 財政撥款支出減少 主要原因是:市校合作項目2022年納入人才綜合預算,不再納入部門(mén)預算。
五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
2022 年一般公共預算撥款支出530.28 萬(wàn)元,比上年減少74.72萬(wàn)元,下降12.35%。 其中:基本支出509.99 萬(wàn)元,項目支出20.29 萬(wàn)元。具體支出預算如下:
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)支出164.92萬(wàn)元,比上年減少6.61萬(wàn)元,下降3.85%,主要原因是:根據財政要求壓減人員辦公預算經(jīng)費。
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出10.94萬(wàn)元,比上年增加2.2萬(wàn)元,增長(cháng)25.17%,主要原因是:2022年基層黨組織項目經(jīng)費列入該功能分類(lèi)。
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(項)支出24.69萬(wàn)元,比上年減少20.2萬(wàn)元,下降45%,主要原因是:減少科技活動(dòng)項目預算經(jīng)費。
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))基礎研究(款)機構運行(項)支出68.34萬(wàn)元,比上年增加1.12萬(wàn)元,增長(cháng)1.67%,主要原因是:新增人員,正常提檔提薪。
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技條件與服務(wù)(款)機構運行(項)支出71.82萬(wàn)元,比上年減少0.11萬(wàn)元,下降0.15%,主要原因是:根據財政要求壓減人員辦公經(jīng)費。
科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技交流與合作(款)其他科技交流與合作(項)支出8.00萬(wàn)元,比上年減少7萬(wàn)元,下降46.67%,主要原因是:減少專(zhuān)項業(yè)務(wù)費項目預算經(jīng)費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項)支出27.26萬(wàn)元,比上年增加5.76萬(wàn)元,增長(cháng)26.79%,主要原因是:退休人員一次性補助納入預算。
社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出15.21萬(wàn)元,比上年增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)1.44%,主要原因是:退休人員一次性補助納入預算。
社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費(項)支出62.56萬(wàn)元,比上年增加14.15萬(wàn)元,增長(cháng)29.23%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險繳存基數增大。
社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)支出4.93萬(wàn)元,比上年增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)1.44%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,職業(yè)年金繳存基數增大。
衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出9.24萬(wàn)元,比上年增加0.31萬(wàn)元,增長(cháng)3.47%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,醫療保險繳存基數增大。
衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)支出10.45萬(wàn)元,比上年增加0.16萬(wàn)元,增長(cháng)1.55%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,醫療保險繳存基數增大。
衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項)支出4.99萬(wàn)元,比上年減少6.39萬(wàn)元,下降56.15%,主要原因是:2022年退休人員醫療補助不納入此類(lèi)科目。
住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)支出46.92萬(wàn)元,比上年增加1.74萬(wàn)元,增長(cháng)3.85%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,公積金繳存基數增大。
六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
2022 年一般公共預算基本支出509.99 萬(wàn)元,比上年增加4.01萬(wàn)元,增長(cháng)0.79%。 其中:
人員經(jīng)費446.55 萬(wàn)元,比上年增加19.38萬(wàn)元,增長(cháng)4.54%。 主要包括:
基本工資147.60萬(wàn)元,比上年增加3.52萬(wàn)元,增長(cháng)2.44%,主要原因是:人員工資提檔提薪。
津貼補貼55.97萬(wàn)元,比上年減少2.9萬(wàn)元,下降2.44%,主要原因是:人員調動(dòng),地域津貼補貼調整。
獎金5.71萬(wàn)元,比上年減少6.3萬(wàn)元,下降52.46%,主要原因是:事業(yè)單位獎金不納入預算。
績(jì)效工資56.82萬(wàn)元,比上年增加6.87萬(wàn)元,增長(cháng)13.75%,主要原因是:人員工資提檔提薪。
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費62.56萬(wàn)元,比上年增加14.15萬(wàn)元,增長(cháng)29.23%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,養老保險繳存基數增大。
職業(yè)年金繳費4.93萬(wàn)元,比上年增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)1.44%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,職業(yè)年金繳存基數增大。
職工基本醫療保險繳費19.43萬(wàn)元,比上年增加0.47萬(wàn)元,增長(cháng)2.48%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,醫療保險繳存基數增大。
公務(wù)員醫療補助繳費4.99萬(wàn)元,比上年減少6.39萬(wàn)元,下降56.15%,主要原因是:2022年退休人員醫療補助不納入此類(lèi)科目。
其他社會(huì )保障繳費0.97萬(wàn)元,比上年增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)2.11%,主要原因是:社保繳納基數增加。
住房公積金46.92萬(wàn)元,比上年增加1.74萬(wàn)元,增長(cháng)3.85%,主要原因是:人員工資正常的晉升晉檔,公積金繳存基數增大。
退休費33.87萬(wàn)元,比上年增加1.36萬(wàn)元,增長(cháng)4.18%,主要原因是:退休人員工資正常的晉升晉檔。
醫療費補助6.77萬(wàn)元,比上年增加6.77萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是2022年退休人員醫療補助單獨設立此項目預算。
公用經(jīng)費63.44 萬(wàn)元,比上年減少14.8萬(wàn)元,下降18.92%。 主要包括:
辦公費8.11萬(wàn)元,比上年減少2.33萬(wàn)元,下降22.32%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
水費0.28萬(wàn)元,比上年減少0.5萬(wàn)元,下降64.10%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
電費2.47萬(wàn)元,比上年減少0.11萬(wàn)元,下降4.26%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
郵電費6.53萬(wàn)元,比上年減少0.41萬(wàn)元,下降5.91%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
差旅費10.01萬(wàn)元,比上年減少2.19萬(wàn)元,下降17.95%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
會(huì )議費2.00萬(wàn)元,比上年減少3萬(wàn)元,下降60%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
培訓費1.27萬(wàn)元,比上年減少0.18萬(wàn)元,下降12.41%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
公務(wù)接待費0.22萬(wàn)元,比上年增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)4.76%。主要原因是:根據財政規定重新調整公務(wù)接待費用比例。
福利費2.52萬(wàn)元,比上年減少3.28萬(wàn)元,下降56.55%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
其他交通費用18.06萬(wàn)元,比上年增加0.9萬(wàn)元,增長(cháng)5.24%。主要原因是:新增人員增加人員預算經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出11.95萬(wàn)元,比上年減少3.71萬(wàn)元,下降23.69%。主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說(shuō)明
(一)2022 年部門(mén)預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2022 年部門(mén)預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.22 萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0 萬(wàn)元,公務(wù)接待費支出預算0.22 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出預算0 萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置費0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0 萬(wàn)元)。
(二)2022 年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2022 年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.22 萬(wàn)元,比2021 年預算0.01 萬(wàn)元,增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)5.24%。 其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平 主要原因是:本單位無(wú)此項業(yè)務(wù),因此無(wú)此項預算。
因公出國(境)經(jīng)費主要用于:本單位無(wú)此項業(yè)務(wù),因此無(wú)此項預算。
2.公務(wù)接待費預算0.22 萬(wàn)元,增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)5.24%。 主要原因是:根據財政規定重新調整公務(wù)接待費用比例。
公務(wù)接待費主要用于:主要用于接待上級部門(mén)及各市部門(mén)調研考察。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0.00 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平, 主要原因是:本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。 公務(wù)用車(chē)運行費預算0.00 萬(wàn)元,與上年持平, 主要原因是:本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購置及運行費主要用于:本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
八、政府性基金預算支出情況說(shuō)明
2022年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有政府性基金安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明
2022年度沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故無(wú)數據情況說(shuō)明。
十、其他重要事項說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、醫療費補助、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、公務(wù)用車(chē)購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應的預算資金。2022 年,本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費安排63.44 萬(wàn)元,比上年減少14.78萬(wàn)元,下降18.90%, 主要原因是:根據財政要求壓減2022年公用經(jīng)費預算
(二)政府采購情況
2022 年本部門(mén)政府采購安排0.00 萬(wàn)元,比上年減少39.49萬(wàn)元,下降100%。 其中:政府集中采購預算0.00 萬(wàn)元,占政府采購預算0.00 %,比上年減少29.49萬(wàn)元,下降100%。 分散采購預算0.00 萬(wàn)元,占政府采購預算0.00 %,比上年減少5萬(wàn)元,下降100%。
按政府采購項目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購、工程類(lèi)采購和服務(wù)類(lèi)采購三種類(lèi)型。其中:貨物類(lèi)采購預算0.00 萬(wàn)元,工程類(lèi)采購預算0.00 萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)采購預算0.00 萬(wàn)元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月31日止,本單位占用固定資產(chǎn)總額原值146.98 萬(wàn)元,凈值26.11 萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構筑物凈值0 萬(wàn)元,通用設備凈值16.99 萬(wàn)元,專(zhuān)用設備凈值0 萬(wàn)元,文物和陳列品凈值0 萬(wàn)元,圖書(shū)、檔案凈值0 萬(wàn)元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物凈值9.12 萬(wàn)元;本單位占用無(wú)形資產(chǎn)原值0 萬(wàn)元,凈值0 萬(wàn)元。
(四)重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標等情況說(shuō)明
(1)百色市科學(xué)技術(shù)局 2022年部門(mén)預算有1 個(gè)項目列入年初預算績(jì)效目標考核范圍,其中涉及一般公共預算撥款8 萬(wàn)元;政府性基金預算撥款0 萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0 萬(wàn)元;其他資金0 萬(wàn)元。分別是:詳見(jiàn)附表1。
(2)百色市科學(xué)技術(shù)局 2022年部門(mén)整體支出納入預算績(jì)效目標管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門(mén)取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機關(guān)服務(wù)中心)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2022年百色市科學(xué)技術(shù)局部門(mén)預算公開(kāi)報告.pdf
2022年度百色市科學(xué)技術(shù)局部門(mén)預算項目支出績(jì)效目標申報表.xls
2022年百色市科學(xué)技術(shù)局部門(mén)整體績(jì)效目標申報表.xlsx
附件2:2022年度預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表(《百色市科技創(chuàng )新“十四五”發(fā)展規劃(2021年-2025年)》專(zhuān)項經(jīng)費).xls