目錄
第一部分:部門(mén)概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分:百色市科學(xué)技術(shù)局2020年部門(mén)預算報表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況表
八、政府性基金預算支出預算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
十、政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表
十一、部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表
十二、上級專(zhuān)項轉移支付情況表
十三、2020年度預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表
第三部分:百色市科學(xué)技術(shù)局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:部門(mén)概況
一、主要職能
(一)科技局本級的基本職能:
(1)擬訂全市創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規劃和政策并組織實(shí)施。
(2)統籌推進(jìn)全市創(chuàng )新體系建設和科技體制改革,會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設,承擔推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)我市重大科技決策咨詢(xún)制度建設。
(3)牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,研究多渠道增加科技投入的措施,推動(dòng)多元化科技投入體系建設,協(xié)調管理市級財政科技計劃(專(zhuān)項、基金等)并監督實(shí)施。
(4)擬訂本市基礎研究規劃、政策和標準并組織實(shí)施,組織協(xié)調本市基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創(chuàng )新基地建設規劃并監督實(shí)施,參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實(shí)施,牽頭組織市級實(shí)驗室建設,推動(dòng)科研條件保障建設和科技資源開(kāi)放共享。
(5)組織申報國家、自治區級各類(lèi)科技計劃,編制市本級科技應用技術(shù)與開(kāi)發(fā)資金、科學(xué)事業(yè)費及其他科技專(zhuān)項經(jīng)費的預、決算并監督使用,組織重大項目的技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。
(6)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展的規劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。負責高新技術(shù)企業(yè)的培育,加大對各類(lèi)科技型企業(yè)的扶持力度,促進(jìn)我市科技創(chuàng )新主體的建設。
(7)牽頭全市技術(shù)轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合的相關(guān)政策措施并監督實(shí)施。指導科技成果的引進(jìn)和轉化,引導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
(8)統籌縣域科技創(chuàng )新體系建設,指導縣域創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設,推動(dòng)科技園區建設。
(9)負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理,指導科技評價(jià)機制改革,統籌科研誠信建設。組織實(shí)施本市創(chuàng )新調查和科技報告制度,指導全市科技保密工作。
(10)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。負責科技統計、科技信息工作;搞好科技干部的教育、再教育工作和各級各類(lèi)科技培訓,制定科普工作計劃,會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好科普工作,擬定科學(xué)傳播規劃、政策。
(11)擬訂科技對外交往與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施,組織開(kāi)展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門(mén)和各縣(市、區)對外科技合作與科技人才交流工作。
(12)負責引進(jìn)國內外智力工作。擬訂市級重點(diǎn)引進(jìn)外國專(zhuān)家、國內高端科技創(chuàng )新人才總體規劃、計劃并組織實(shí)施,建立國內外科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和國內外專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機制。組織開(kāi)展對外和對港澳臺地區的科技交流與合作,負責科學(xué)技術(shù)引進(jìn)創(chuàng )新,統籌推進(jìn)科技招商工作,促進(jìn)科技資源在百色聚集;擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實(shí)施。
(13)負責推薦參加自治區科學(xué)技術(shù)獎、自治區人民政府友誼獎的有關(guān)組織工作。
(14)完成市委、市人民政府、自治區科技廳交辦的其他任務(wù)。
(15)職能轉變。圍繞貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、科教興百戰略、人才強市戰略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng )新制度和組織體系,加強宏觀(guān)管理和統籌協(xié)調,減少微觀(guān)管理和具體審批事項,加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng )新服務(wù)轉變,注重科技資源整體布局和區域創(chuàng )新協(xié)調發(fā)展,深入推進(jìn)科技計劃管理改革,建立公開(kāi)統一的市級科技管理平臺,減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現象。政府部門(mén)可委托項目管理專(zhuān)業(yè)機構開(kāi)展科技項目受理、評審、立項、過(guò)程管理、驗收等具體工作。對科研機構組建和調整事項不再進(jìn)行審核,重在加強規劃布局和績(jì)效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機制,建立健全以創(chuàng )新能力、質(zhì)量、貢獻、績(jì)效為導向的科技人才評價(jià)體系和激勵政策,統籌全市科技人才隊伍建設和引進(jìn)國外智力工作。
(二)百色市電子研究所的基本職能:
以礦產(chǎn)品的檢測分析為主,附帶一些建材、工業(yè)輔料的分析測定。面向百色市12個(gè)縣(區)和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面服務(wù)。
(三)百色市科技情報研究所的基本職能:
搜集、整理、加工與傳遞國內外各類(lèi)科技情報信息資料,開(kāi)展科技情報調研和技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)引進(jìn)與科技信息開(kāi)發(fā)利用。
主要工作任務(wù)與目標:抓好廣西科技文獻平臺百色服務(wù)站的建設與管理,為社會(huì )提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務(wù)和科技成果檢索、查新等服務(wù);抓好百色市生產(chǎn)力促進(jìn)中心建設,為本市中小企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),提高中小企業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新能力和市場(chǎng)競爭能力,促進(jìn)科技與經(jīng)濟緊密結合;抓好科技情報調查研究和技術(shù)咨詢(xún),為我市各級政府科技政策的制定和科學(xué)決策提供科技信息支持和咨詢(xún)建議。
(四)百色市技術(shù)市場(chǎng)管理辦公室基本職能:
貫徹執行國家和自治區技術(shù)市場(chǎng)工作的方針、政策、法律法規的行政管理;認定、登記和管理各類(lèi)技術(shù)合同;對科技型民營(yíng)企業(yè)和技術(shù)貿易機構的審核認定與監督管理;組織協(xié)調和管理技術(shù)貿易活動(dòng)和科技企業(yè)及技術(shù)貿易情況的統計;協(xié)助有關(guān)部門(mén)對科技無(wú)形資產(chǎn)評估工作進(jìn)行管理和監督;查處技術(shù)貿易活動(dòng)中的違法行為;承辦上級主管部門(mén)交辦的其他事項;
二、機構設置情況
科技局機關(guān)內設辦公室、法規綜合科、科技項目與成果轉化科、社會(huì )發(fā)展和農業(yè)農村科、高新技術(shù)與區域創(chuàng )新科、人才服務(wù)與對外交流合作科、市國防動(dòng)員委員會(huì )科技動(dòng)員辦公室7個(gè)職能科室。二層機構有:百色市科技情報研究所、百色市電子研究所、百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所等三個(gè)單位。
第二部分:百色市科學(xué)技術(shù)局2020年部門(mén)預算報表(
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況表
八、政府性基金預算支出預算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
十、政府預算支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表
十一、部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表
十二、上級專(zhuān)項轉移支付情況表
十三、2020年度預算項目績(jì)效目標公開(kāi)表
第三部分:百色市科學(xué)技術(shù)局2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預算情況說(shuō)明
(一)收入預算說(shuō)明。
2020年收入總預算756.64萬(wàn)元,同比減少121.89萬(wàn)元,下降13.87%。其中:
一般公共預算撥款676.64萬(wàn)元,同比減少85.99萬(wàn)元,下降11.28%。其中:經(jīng)費撥款(補助)676.64萬(wàn)元, 同比減少85.99萬(wàn)元,下降11.28%;上年結余收入80萬(wàn)元,同比減少35.9萬(wàn)元,下降30.97%。其中:未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入結轉80萬(wàn)元。預算減少的主要原因:去年有市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn)。
(二)支出預算說(shuō)明
2020年支出總預算756.64萬(wàn)元,基本支出預算490.97萬(wàn)元,占支出總預算64.89%,同比增加39.81萬(wàn)元,增長(cháng)8.82%;(基本支出增加的主要原因:退休人員經(jīng)費增加)項目支出預算265.67萬(wàn)元,占支出總預算35.11%,同比減少161.7萬(wàn)元,下降37.84%。(項目支出預算減少的主要原因:去年有市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn),今年科技活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費減少10萬(wàn)元,因此項目支出費用下降。)
二、部門(mén)收入預算情況說(shuō)明
2020年收入總預算756.64萬(wàn)元,同比減少121.89萬(wàn)元,下降13.87%。其中:
一般公共預算撥款676.64萬(wàn)元,同比減少85.99萬(wàn)元,下降11.28%。其中:經(jīng)費撥款(補助)676.64萬(wàn)元, 同比減少85.99萬(wàn)元,下降11.28%;上年結余收入80萬(wàn)元,同比減少35.9萬(wàn)元,下降30.97%。其中:未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入結轉80萬(wàn)元。預算減少的主要原因:去年有市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn)。
三、部門(mén)支出預算情況說(shuō)明
2020年支出總預算756.64萬(wàn)元,基本支出預算490.97萬(wàn)元,占支出總預算64.89%,同比增加39.81萬(wàn)元,增長(cháng)8.82%;(基本支出增加的主要原因:退休人員經(jīng)費增加)項目支出預算265.67萬(wàn)元,占支出總預算35.11%,同比減少161.7萬(wàn)元,下降37.84%。(項目支出預算減少的主要原因:去年有市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn),今年科技活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費減少10萬(wàn)元,因此項目支出費用下降。)
1. 按支出功能分類(lèi)科目劃分共分為四類(lèi),其中:
206科學(xué)技術(shù)支出596.58萬(wàn)元,占支出總預算的78.85%,同比減少149.71萬(wàn)元,下降20.06%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出90.74萬(wàn)元,占支出總預算的11.99%,同比增長(cháng)24.6萬(wàn)元,增長(cháng)37.19%;210醫療衛生支出29.66萬(wàn)元,占支出總預算的3.92%,同比增加0.52萬(wàn)元,增長(cháng)1.78%;221住房保障支出39.66萬(wàn)元,占支出總預算的5.24%,同比增加2.7萬(wàn)元,增長(cháng)7.31%??茖W(xué)技術(shù)支出減少的主要原因:項目預算支出減少。社會(huì )保障和就業(yè)支出增加是因為離退休人員退休一次性補助計入預算。醫療衛生、住房保障支出增加是因為機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
2.按支出結構分類(lèi)劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算
基本支出預算490.97萬(wàn)元,占支出總預算64.89%,同比增加39.81萬(wàn)元,增長(cháng)8.82%;其中:
工資福利支出預算377.81萬(wàn)元,占基本支出預算76.95%,同比增加9.05萬(wàn)元,增長(cháng)2.45%。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
商品和服務(wù)支出預算79.02萬(wàn)元,占基本支出預算16.09%,同比減少2.25萬(wàn)元,下降2.77%。主要原因是人員減少,公用經(jīng)費減少。
對個(gè)人和家庭的補助支出34.14萬(wàn)元,占基本支出預算6.96%,同比增加33.01萬(wàn)元,增長(cháng)2921.24%。原因是離退休人員經(jīng)費增加。
(2)項目支出預算
項目支出預算265.67萬(wàn)元,占支出總預算35.11%,同比減少161.7萬(wàn)元,下降37.84%。(項目支出預算減少的主要原因:去年有市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn),今年科技活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費減少10萬(wàn)元,因此項目支出費用下降。)
四、財政撥款收支預算情況說(shuō)明
2020年一般公共預算撥款676.64萬(wàn)元,同比減少85.99萬(wàn)元,下降11.28%。其中:經(jīng)費撥款(補助)676.64萬(wàn)元, 同比減少85.99萬(wàn)元,下降11.28%;預算減少的主要原因:去年有市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn)。
2020年一般公共預算支出預算676.64萬(wàn)元,同比減少85.99萬(wàn)元,下降11.28%。預算減少的主要原因:去年有市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn)。
五、一般公共預算支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預算支出預算676.64萬(wàn)元,同比減少85.99萬(wàn)元,下降11.28%。
1.按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為4類(lèi),其中:
206科學(xué)技術(shù)支出516.58萬(wàn)元,占支出總預算76.34%,同比減少113.81萬(wàn)元,下降18.05%;208社會(huì )保障和就業(yè)支出90.74萬(wàn)元,占支出總預算的11.99%,同比增長(cháng)24.6萬(wàn)元,增長(cháng)37.19%;210醫療衛生支出29.66萬(wàn)元,占支出總預算的3.92%,同比增加0.52萬(wàn)元,增長(cháng)1.78%;221住房保障支出39.66萬(wàn)元,占支出總預算的5.24%,同比增加2.7萬(wàn)元,增長(cháng)7.31%??茖W(xué)技術(shù)支出減少的主要原因:項目預算支出減少。社會(huì )保障和就業(yè)支出增加是因為離退休人員退休經(jīng)費增加。醫療衛生、住房保障支出增加是因為機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
2.按支出結構分類(lèi)劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算
基本支出預算490.97萬(wàn)元,占支出總預算64.89%,同比增加39.81萬(wàn)元,增長(cháng)8.82%;其中:
工資福利支出預算377.81萬(wàn)元,占基本支出預算76.95%,同比增加9.05萬(wàn)元,增長(cháng)2.45%。原因主要是機關(guān)事業(yè)單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。
商品和服務(wù)支出預算79.02萬(wàn)元,占基本支出預算16.09%,同比減少2.25萬(wàn)元,下降2.77%。主要原因是人員減少,公用經(jīng)費減少。
對個(gè)人和家庭的補助支出34.14萬(wàn)元,占基本支出預算6.96%,同比增加33.01萬(wàn)元,增長(cháng)2921.24%。主要原因是離退休人員經(jīng)費增加。
(2)項目支出預算
項目支出預算185.67萬(wàn)元,占支出總預算27.44%,同比減少102.8萬(wàn)元,下降28.40%。(項目支出預算減少的主要原因:去年有市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn),今年科技活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費減少10萬(wàn)元,因此項目支出費用下降。)
六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
基本支出預算490.97萬(wàn)元,占支出總預算64.89%,同比增加39.81萬(wàn)元,增長(cháng)8.82%;其中:
工資福利支出預算377.81萬(wàn)元,占基本支出預算76.95%,同比增加9.05萬(wàn)元,增長(cháng)2.45%。主要原因是人員減少,公用經(jīng)費減少。
商品和服務(wù)支出預算79.02萬(wàn)元,占基本支出預算16.09%,同比減少2.25萬(wàn)元,下降2.77%。主要原因是人員減少,公用經(jīng)費減少。
對個(gè)人和家庭的補助支出34.14萬(wàn)元,占基本支出預算6.96%,同比增加33.01萬(wàn)元,增長(cháng)2921.24%。主要原因是離退休人員經(jīng)費增加。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
(一)2020年部門(mén)預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.71萬(wàn)元。其中:
1.因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與2019年持平,無(wú)增加變化。
2.公務(wù)接待費支出預算0.71萬(wàn)元,同比減少3.01萬(wàn)元,下降80.91%。減少原因是根據國家規定,“三公”經(jīng)費只減不增原則。
3.公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2019年持平,無(wú)增減變化。
4.公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與2019年持平,無(wú)增減變化。
(二)2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.21萬(wàn)元。其中:
1. 因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與2019年持平,無(wú)增加變化。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出預算0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費支出預算0.71萬(wàn)元,同比減少3.01萬(wàn)元,下降80.91%。減少原因是根據國家規定,“三公”經(jīng)費只減不增原則。
3.公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2019年持平,無(wú)增減變化。
4.公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與2019年持平,無(wú)增減變化。八、政府性基金預算情況說(shuō)明
無(wú)政府性基金預算情況
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況說(shuō)明
無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況
十、2020年部門(mén)預算其他重要事項情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
2020年百色市科學(xué)技術(shù)和知識產(chǎn)權局本級及下屬單位共有1個(gè)行政機關(guān)和3個(gè)事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算79.02萬(wàn)元,較2019年預算減少2.25萬(wàn)元,下降2.77%,主要原因是公車(chē)改革,車(chē)輛減少,車(chē)輛運行維護費減少。
(二)政府采購預算安排情況說(shuō)明
2020年政府采購預算40.3萬(wàn)元,同比減少135.7萬(wàn)元。其中貨物類(lèi)采購29萬(wàn)元,同比減少71.15萬(wàn)元,下降71.04%。工程類(lèi)采購0萬(wàn)元,同比減少60.45萬(wàn)元,下降100%。服務(wù)類(lèi)采購11.30萬(wàn)元,同比減少4.10萬(wàn)元,下降26.62%。減少主要原因是減少市電子研究所新辦公樓裝修項目款45萬(wàn),市情報研究所新辦公樓裝修項目款65萬(wàn),其中:
(一)購買(mǎi)辦公耗材6萬(wàn)元。
(二) 科技活動(dòng)周展展位費6.3萬(wàn)元。
(三)市情報研究所2020年度科技文獻信息共享與服務(wù)平臺28萬(wàn)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本單位無(wú)國有資產(chǎn)占有情況
1.主管部門(mén)預算績(jì)效目標管理情況
(1)百色市科學(xué)技術(shù)局2020年納入預算績(jì)效目標管理項目 1 個(gè),項目名稱(chēng)為: 市校合作 ;
(2)百色市科學(xué)技術(shù)局2020年部門(mén)整體支出納入預算績(jì)效目標管理。
2、所屬二層機構預算績(jì)效目標管理情況
(1)百色市科學(xué)技術(shù)情報研究所2020年納入預算績(jì)效目標管理項目 1個(gè),項目名稱(chēng)為: 2020年度科技文獻信息共享與文獻平臺 ;
(2)百色市技術(shù)市場(chǎng)管理所2020年納入預算績(jì)效目標管理項目1個(gè),項目名稱(chēng)為: 新參加醫療保險退休人員醫療費 ;
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指百色市本級財政部門(mén)當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入百色市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
百色市科學(xué)技術(shù)局2020年預算公開(kāi)報表(最終版).xls